| Fecha | Asiento | Registró | Concepto | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 21482 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2023 | 21483 | DMERCADO | PAGO GASTO | 3 MESES ROUTER | 0.00 | 925,000.00 |
| 31/03/2023 | 21494 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,622,332.50 |
| 01/04/2023 | 21504 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO GOMERIA KRILOW | 0.00 | 70,000.00 |
| 03/04/2023 | 21510 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2023 | 21511 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2023 | 21512 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2023 | 21521 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 607,000.00 |
| 04/04/2023 | 21532 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2023 | 21534 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2023 | 21542 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2023 | 21544 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2023 | 21592 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,075,069.00 |
| 04/04/2023 | 21593 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,893,982.50 |
| 04/04/2023 | 21594 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,508,347.50 |
| 05/04/2023 | 21614 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2023 | 21617 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2023 | 21654 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA REF. A LA FECHA 06/023 | 0.00 | 390,000.00 |
| 11/04/2023 | 21687 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DEL SUPER C9 AGUA Y DEMAS COSAS | 0.00 | 349,950.00 |
| 11/04/2023 | 21688 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 COMPRA DE HOJAS | 0.00 | 69,200.00 |
| 11/04/2023 | 21690 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2023 | 21707 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA | 0.00 | 190,100.00 |
| 12/04/2023 | 21708 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO PEAJE DE GEUVANI | 0.00 | 17,000.00 |
| 12/04/2023 | 21716 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/04/2023 | 21735 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/04/2023 | 21739 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE PARA GENERADOR | 0.00 | 170,000.00 |
| 13/04/2023 | 21742 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/04/2023 | 21745 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2023 | 21751 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 14/04/2023 | 21752 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2023 | 21753 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21774 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21775 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21777 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21778 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21781 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21782 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21783 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/04/2023 | 21784 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2023 | 21824 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2023 | 21826 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2023 | 21899 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2023 | 21920 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 9,668,088.00 |
| 20/04/2023 | 21921 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,255,732.50 |
| 20/04/2023 | 21922 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,304,899.00 |
| 20/04/2023 | 21923 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,953,203.50 |
| 20/04/2023 | 21927 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,689,476.50 |
| 21/04/2023 | 21946 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2023 | 21949 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,261,146.50 |
| 21/04/2023 | 21961 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 37,490,349.00 |
| 21/04/2023 | 21966 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2023 | 21968 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2023 | 22004 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2023 | 22005 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2023 | 22036 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 20,760,840.00 |
| 25/04/2023 | 22037 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,657,963.00 |
| 25/04/2023 | 22038 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 11,760,951.00 |
| 25/04/2023 | 22039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,896,253.00 |
| 26/04/2023 | 22055 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 27/04/2023 | 22083 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/04/2023 | 22091 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/04/2023 | 22097 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/04/2023 | 22101 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/04/2023 | 22103 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE TONER 140 POR 3 UNIDAD Y CILINDRO | 0.00 | 560,000.00 |
| 03/05/2023 | 22160 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2023 | 22161 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2023 | 22168 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 944,000.00 |
| 03/05/2023 | 22169 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE POR RUTA 10 | 0.00 | 25,000.00 |
| 04/05/2023 | 22173 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA SUPERCAMPO9 | 0.00 | 398,450.00 |
| 05/05/2023 | 22186 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,670,145.00 |
| 05/05/2023 | 22202 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2023 | 22211 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA | 0.00 | 411,550.00 |
| 06/05/2023 | 22220 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2023 | 22221 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/05/2023 | 22231 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/05/2023 | 22232 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRO POR TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 09/05/2023 | 22252 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 22254 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 22256 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 22257 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2023 | 22299 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA | 0.00 | 180,000.00 |
| 16/05/2023 | 22312 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2023 | 22315 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2023 | 22316 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/05/2023 | 22352 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS CON ESCRIBANIA EN EFECTIVO. | 0.00 | 150,000.00 |
| 17/05/2023 | 22359 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE POR TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 18/05/2023 | 22360 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/05/2023 | 22367 | DMERCADO | PAGO GASTO | DIGIPRINT S.R.L. | 0.00 | 40,000.00 |
| 20/05/2023 | 22391 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2023 | 22393 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/05/2023 | 22399 | DMERCADO | PAGO GASTO | CASA ZIZZYTOP (PRENDAS) | 0.00 | 528,000.00 |
| 26/05/2023 | 22465 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,114,132.00 |
| 26/05/2023 | 22475 | DMERCADO | PAGO GASTO | INTERNET EN EFECTIVO. | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/05/2023 | 22477 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENIVIO DE SOBRE POR TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 30/05/2023 | 22506 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETIRO DE ENCOMIENDA RUTA 10 | 0.00 | 90,000.00 |
| 30/05/2023 | 22512 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 22513 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 22516 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 22521 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/05/2023 | 22531 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/05/2023 | 22555 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO DE GOMERIA | 0.00 | 15,000.00 |
| 01/06/2023 | 22583 | DMERCADO | PAGO GASTO | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS EN EFECTIVO. | 0.00 | 160,000.00 |
| 01/06/2023 | 22584 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 140,000.00 |
| 02/06/2023 | 22591 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 01/06 | 0.00 | 784,000.00 |
| 02/06/2023 | 22597 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 28,200,206.00 |
| 02/06/2023 | 22598 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 652,490.00 |
| 02/06/2023 | 22599 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,628,774.00 |
| 02/06/2023 | 22600 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,115,516.00 |
| 02/06/2023 | 22602 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE SUPER CAMPO 9 | 0.00 | 294,550.00 |
| 02/06/2023 | 22603 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA CAMPO 9 | 0.00 | 19,900.00 |
| 03/06/2023 | 22618 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/06/2023 | 22624 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2023 | 22625 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22647 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22649 | DMERCADO | PAGO GASTO | 2 ESTRACTOR DE AIRE | 0.00 | 385,562.00 |
| 06/06/2023 | 22650 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22652 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22653 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22654 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22655 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22656 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2023 | 22657 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/06/2023 | 22684 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO DE GESTION MEDIDOR ANDE | 0.00 | 400,000.00 |
| 09/06/2023 | 22692 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | 22698 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | 22699 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | 22700 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/06/2023 | 22728 | DMERCADO | PAGO GASTO | GOMERIA | 0.00 | 30,000.00 |
| 13/06/2023 | 22730 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE VALDES DE ALBAÑIL | 0.00 | 49,500.00 |
| 15/06/2023 | 22752 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2023 | 22760 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAN S.A. COMIDA DE PERRO | 0.00 | 127,000.00 |
| 15/06/2023 | 22761 | DMERCADO | PAGO GASTO | BEBEDERO Y COMEDERO DE PERRO | 0.00 | 322,000.00 |
| 20/06/2023 | 22786 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRASLADO Y MEDICACÓN DE PERRO | 0.00 | 215,000.00 |
| 21/06/2023 | 22794 | DMERCADO | PAGO GASTO | KIT DE INSTALACIÓN DE CHOKE ELECTRICO | 0.00 | 343,000.00 |
| 23/06/2023 | 22820 | DMERCADO | PAGO GASTO | DUPLICADO DE LLAVE | 0.00 | 120,000.00 |
| 26/06/2023 | 22840 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE PASTOREO FECHA 24/06 | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/06/2023 | 22841 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE PASTOREO FECHA 24/06 | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/06/2023 | 22842 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVIO DE INSTALACIÓN ELECTRICO FECHA 24/06 | 0.00 | 550,000.00 |
| 26/06/2023 | 22850 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADO DE S10 | 0.00 | 30,000.00 |
| 27/06/2023 | 22852 | DMERCADO | PAGO GASTO | FRENO P/ PUERTA | 0.00 | 50,000.00 |
| 28/06/2023 | 22869 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 25,000.00 |
| 29/06/2023 | 22888 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO DE PLANTACIÓN DE PASTO | 0.00 | 3,300,000.00 |
| 29/06/2023 | 22889 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL CAMPO 9 | 0.00 | 23,500.00 |
| 29/06/2023 | 22890 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC (CAÑO GALVANIZADO) | 0.00 | 100,000.00 |
| 29/06/2023 | 22891 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FECH 22/06/23 | 0.00 | 166,500.00 |
| 29/06/2023 | 22892 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER CAMPO 9 FECHA 22/06/23 | 0.00 | 181,600.00 |
| 29/06/2023 | 22893 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FECHA 23/06/23 | 0.00 | 157,000.00 |
| 03/07/2023 | 22923 | DMERCADO | PAGO GASTO | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.00 | 1,560,000.00 |
| 03/07/2023 | 22924 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS 30/06/23 | 0.00 | 449,000.00 |
| 03/07/2023 | 22925 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR LIMPIEZA 30/06/23 | 0.00 | 140,000.00 |
| 03/07/2023 | 22926 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR LIMPIEZA 30/06/23 | 0.00 | 240,000.00 |
| 03/07/2023 | 22927 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 766,500.00 |
| 03/07/2023 | 22928 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE VOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | 0.00 | 291,300.00 |
| 03/07/2023 | 22929 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA GANCHO PARA ROPA | 0.00 | 86,000.00 |
| 03/07/2023 | 22930 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMIDA PARA PERRO | 0.00 | 127,000.00 |
| 03/07/2023 | 22931 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE GUANTES Y TAPAVOCA PARA DEPOSITO | 0.00 | 178,585.00 |
| 04/07/2023 | 22951 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVI COMPRA DE PAÑO MICROFIBRA | 0.00 | 45,000.00 |
| 04/07/2023 | 22952 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE TAMBORA PARA BASURERO TOXICO | 0.00 | 169,000.00 |
| 04/07/2023 | 22953 | DMERCADO | PAGO GASTO | EPI | 0.00 | 503,361.00 |
| 04/07/2023 | 22963 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE ASADA | 0.00 | 67,000.00 |
| 04/07/2023 | 22964 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE ESCOBA IND Y PALA | 0.00 | 112,500.00 |
| 05/07/2023 | 22968 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/07/2023 | 22974 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/07/2023 | 22989 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE FRENO PARA PUERTA | 0.00 | 50,000.00 |
| 11/07/2023 | 23007 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE PENEL LED FECHA 10/07 | 0.00 | 70,000.00 |
| 11/07/2023 | 23008 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE SUPERC9 FECHA 10/07 | 0.00 | 302,050.00 |
| 11/07/2023 | 23009 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 COMPRA DE BANDERA 10/07 | 0.00 | 40,000.00 |
| 11/07/2023 | 23010 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CINTA DE PRECACIÓN SCHROEDER 10/07 | 0.00 | 112,000.00 |
| 11/07/2023 | 23011 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC9 COMPRA ABRAZADERA 10/07 | 0.00 | 24,900.00 |
| 11/07/2023 | 23012 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC9 10/07 | 0.00 | 67,000.00 |
| 11/07/2023 | 23013 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. 10/07 | 0.00 | 76,700.00 |
| 11/07/2023 | 23014 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. 10/07 | 0.00 | 80,000.00 |
| 11/07/2023 | 23015 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | 23016 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/07/2023 | 23021 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CINTA DE PRECAUSIÓN SCHROEDER Y CIA | 0.00 | 112,000.00 |
| 11/07/2023 | 23022 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD SAN LUIS | 0.00 | 135,000.00 |
| 11/07/2023 | 23023 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE SUPER | 0.00 | 231,100.00 |
| 11/07/2023 | 23024 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE SUPER C9 | 0.00 | 233,450.00 |
| 13/07/2023 | 23032 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE MUEBLE FECHA 12/07 | 0.00 | 250,000.00 |
| 13/07/2023 | 23034 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CANDADOS | 0.00 | 306,000.00 |
| 13/07/2023 | 23035 | DMERCADO | PAGO GASTO | COPIA DE LLAVES | 0.00 | 105,000.00 |
| 14/07/2023 | 23039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | 23040 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | 23041 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | 23044 | DMERCADO | PAGO GASTO | COPIA DE LLAVES | 0.00 | 45,000.00 |
| 14/07/2023 | 23047 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | 23048 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/07/2023 | 23062 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERV. D CEREMONIA 12/07 | 0.00 | 800,000.00 |
| 15/07/2023 | 23063 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO MUSICAL | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 15/07/2023 | 23067 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/07/2023 | 23068 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/07/2023 | 23076 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO | 0.00 | 100,000.00 |
| 15/07/2023 | 23077 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIO DE RIEGO DE PATIO | 0.00 | 450,000.00 |
| 17/07/2023 | 23107 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/07/2023 | 23112 | DMERCADO | PAGO GASTO | MATERIALES PARA OFICINA LIB.C9 | 0.00 | 295,900.00 |
| 18/07/2023 | 23113 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE AGUA SUPERC9 | 0.00 | 162,000.00 |
| 18/07/2023 | 23114 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE BD P/COMBUSTIBLE | 0.00 | 85,000.00 |
| 19/07/2023 | 23127 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2023 | 23129 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 BAURERO/ESCOBA | 0.00 | 188,500.00 |
| 19/07/2023 | 23130 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 BOMBILLA | 0.00 | 22,000.00 |
| 19/07/2023 | 23131 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA TRAPOS LIMPIA BIDRIO TRUCK SERVI | 0.00 | 65,000.00 |
| 19/07/2023 | 23132 | DMERCADO | PAGO GASTO | CONEXIÓN P/GAS SAN LUIZ | 0.00 | 35,000.00 |
| 19/07/2023 | 23133 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0.00 | 877,400.00 |
| 19/07/2023 | 23134 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE PARA GENERADOR | 0.00 | 425,000.00 |
| 19/07/2023 | 23135 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE GAS CON GARRAFA | 0.00 | 480,000.00 |
| 19/07/2023 | 23136 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE GUANTE PARA LIMPIEZA | 0.00 | 34,000.00 |
| 20/07/2023 | 23139 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN CAYETANO | 0.00 | 50,000.00 |
| 20/07/2023 | 23140 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 BASURERO Y LIMPIA VIDRIO | 0.00 | 222,150.00 |
| 21/07/2023 | 23152 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPU HOUSE AUSPICIO | 0.00 | 550,000.00 |
| 21/07/2023 | 23161 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE CAJA POR RUTA 10 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21/07/2023 | 23162 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE POR TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 24/07/2023 | 23185 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/07/2023 | 23195 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE YERBA | 0.00 | 24,800.00 |
| 25/07/2023 | 23196 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE PLUMERO | 0.00 | 33,000.00 |
| 25/07/2023 | 23197 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/07/2023 | 23210 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,051,261.00 |
| 26/07/2023 | 23211 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,576,839.00 |
| 29/07/2023 | 23234 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2023 | 23235 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2023 | 23238 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETIRO DE ENCOMIENDA FECHA 28/7 AEX | 0.00 | 33,000.00 |
| 31/07/2023 | 23254 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2023 | 23267 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2023 | 23270 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO A ANDREA BRITOS | 0.00 | 696,000.00 |
| 01/08/2023 | 23271 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO EMANUEL CANTERO | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 01/08/2023 | 23272 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMIDA DE PERRO 27/06 HILDEBRAN S.A. | 0.00 | 120,000.00 |
| 01/08/2023 | 23273 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPU HOUSE 28/07 INST. DE OFFI | 0.00 | 100,000.00 |
| 02/08/2023 | 23285 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2023 | 23291 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2023 | 23297 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 1,085,000.00 |
| 04/08/2023 | 23300 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. | 0.00 | 17,000.00 |
| 04/08/2023 | 23301 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE | 0.00 | 17,000.00 |
| 07/08/2023 | 23316 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23319 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAPEL Y ARTE FECH 20/07 | 0.00 | 60,000.00 |
| 07/08/2023 | 23321 | DMERCADO | PAGO GASTO | FRANCONIA 26/07 GEUVANI | 0.00 | 270,000.00 |
| 07/08/2023 | 23331 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23333 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23345 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23347 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23348 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA CAMPO 9 | 0.00 | 30,500.00 |
| 07/08/2023 | 23350 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 AGUA Y KIT DE LIMPIEZA | 0.00 | 468,000.00 |
| 07/08/2023 | 23352 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23355 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23357 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2023 | 23387 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA 25/07 REC. GAST WELLINGTON | 0.00 | 370,200.00 |
| 08/08/2023 | 23388 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2023 | 23401 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2023 | 23402 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2023 | 23404 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 827,221.00 |
| 08/08/2023 | 23405 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,084,418.00 |
| 08/08/2023 | 23406 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,397,528.00 |
| 09/08/2023 | 23421 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE POR TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 10/08/2023 | 23432 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR CHOP FAC FECHA 03/07 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 14/08/2023 | 23487 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2023 | 23488 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2023 | 23496 | DMERCADO | PAGO GASTO | DONACIÓN DIA DEL NIÑO COMPRA COLONIAL | 0.00 | 249,200.00 |
| 16/08/2023 | 23525 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE PARA GENERADOR/MONTACARGA | 0.00 | 500,000.00 |
| 16/08/2023 | 23526 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA UTENSILIOS DE COSINA | 0.00 | 416,000.00 |
| 17/08/2023 | 23539 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS | 0.00 | 198,000.00 |
| 17/08/2023 | 23540 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS | 0.00 | 13,000.00 |
| 17/08/2023 | 23541 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER CAMPO 9 | 0.00 | 89,250.00 |
| 18/08/2023 | 23555 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2023 | 23562 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2023 | 23575 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CARBON | 0.00 | 220,000.00 |
| 19/08/2023 | 23583 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADO S10 | 0.00 | 60,000.00 |
| 21/08/2023 | 23584 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2023 | 23585 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2023 | 23586 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2023 | 23587 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/08/2023 | 23611 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE CINTA | 0.00 | 43,500.00 |
| 23/08/2023 | 23618 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRAS BLS DE 1000 | 0.00 | 210,000.00 |
| 23/08/2023 | 23626 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE COMIDA PARA PERRO | 0.00 | 120,000.00 |
| 23/08/2023 | 23628 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/08/2023 | 23641 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE MINGA | 0.00 | 17,000.00 |
| 23/08/2023 | 23642 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE MINGA | 0.00 | 17,000.00 |
| 24/08/2023 | 23644 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2023 | 23648 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2023 | 23656 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE POR RUTA 10 | 0.00 | 25,000.00 |
| 24/08/2023 | 23657 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 340,516.00 |
| 25/08/2023 | 23679 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/08/2023 | 23682 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPRA DE AGUA SUPER C9 | 0.00 | 129,600.00 |
| 26/08/2023 | 23689 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2023 | 24698 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2023 | 24699 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2023 | 24704 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2023 | 24706 | DMERCADO | PAGO GASTO | INTERNET EN EFECTIVO. | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/08/2023 | 24723 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/08/2023 | 24730 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/08/2023 | 24731 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO A ALBERTO IBARRA | 0.00 | 280,000.00 |
| 30/08/2023 | 24756 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGOS DE FLETES EN EFECTIVO. | 0.00 | 450,000.00 |
| 01/09/2023 | 24775 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS GEUVANI FAC3638 25/08 | 0.00 | 200,000.00 |
| 01/09/2023 | 24777 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA 16/08 REC. GAS. GEUVANI | 0.00 | 345,800.00 |
| 01/09/2023 | 24780 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERR. DANIEL JOSE 15/08 GEUVANI | 0.00 | 190,000.00 |
| 01/09/2023 | 24781 | DMERCADO | PAGO GASTO | ORIGAMI RESTAURAN 31/08 GEUVANI | 0.00 | 243,000.00 |
| 01/09/2023 | 24785 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETIRO DE ENCOMIENDA MULTIENVIOS | 0.00 | 125,000.00 |
| 01/09/2023 | 24811 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2023 | 24813 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/09/2023 | 25825 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO ANDREA. | 0.00 | 1,466,595.00 |
| 02/09/2023 | 25826 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. ALTONA 01/09 | 0.00 | 555,000.00 |
| 02/09/2023 | 25827 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. ALTONA 01/09 | 0.00 | 555,000.00 |
| 02/09/2023 | 25837 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO ELECTRO ARCE | 0.00 | 350,000.00 |
| 04/09/2023 | 26835 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2023 | 26836 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2023 | 26838 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2023 | 26840 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2023 | 26847 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,832,545.00 |
| 04/09/2023 | 26848 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,936,772.00 |
| 04/09/2023 | 26851 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2023 | 26860 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE ENCOMIENDA TIENSA 04/09 | 0.00 | 40,000.00 |
| 05/09/2023 | 26876 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2023 | 26885 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2023 | 26889 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2023 | 26899 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/09/2023 | 26920 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/09/2023 | 26929 | DMERCADO | PAGO GASTO | MULTIENVIOS 0010200000626 | 0.00 | 100,000.00 |
| 08/09/2023 | 26937 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/09/2023 | 26946 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2023 | 26970 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2023 | 26971 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2023 | 26978 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2023 | 26979 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/09/2023 | 27014 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/09/2023 | 28038 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/09/2023 | 28039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/09/2023 | 28058 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 16084 LIBRERIA C9 | 0.00 | 89,000.00 |
| 15/09/2023 | 28059 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 79974 HILDEBRAND S.A. | 0.00 | 120,000.00 |
| 15/09/2023 | 28072 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 869 FAMILIA HILDEBRAND FECHA 11/09/23 | 0.00 | 750,000.00 |
| 15/09/2023 | 28073 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 870 FAMILIA HILDEBRAND | 0.00 | 1,330,000.00 |
| 16/09/2023 | 28078 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2023 | 28084 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 3474 TAYO ENERGY S.R.L. 08/09 | 0.00 | 318,244.00 |
| 18/09/2023 | 29088 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 13562 SUPERMERCADOC9(PRODC. LIMPIEZA Y OTROS) | 0.00 | 716,400.00 |
| 18/09/2023 | 29089 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 15394 LIBRERIA C9(HOJAS, CARPETAS Y OTROS) | 0.00 | 235,500.00 |
| 18/09/2023 | 29091 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 43379 SAN LUIZ (UNIÓN Y CINTA) | 0.00 | 10,000.00 |
| 19/09/2023 | 29110 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 1255 AUSTRONIX (SERVI. INFORMATICO) | 0.00 | 200,000.00 |
| 19/09/2023 | 29112 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 2432 CONV. IGLESIAS BAUTISTAS BETEL 18/09 | 0.00 | 300,000.00 |
| 20/09/2023 | 29136 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 44825 SEMIC S.A. (CINTA PARA CARGA) | 0.00 | 129,000.00 |
| 20/09/2023 | 29137 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/09/2023 | 29145 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/09/2023 | 29146 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/09/2023 | 29159 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/09/2023 | 29162 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 62042 TAPEPORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 21/09/2023 | 29163 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 42821 TAPEPORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 22/09/2023 | 29168 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2023 | 30206 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2023 | 30207 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2023 | 30208 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2023 | 30209 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2023 | 30210 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/09/2023 | 30242 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/09/2023 | 30251 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/09/2023 | 30254 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 5173 COMPAÑIA FRIESEN AUSPICIO | 0.00 | 400,000.00 |
| 28/09/2023 | 30257 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,637,011.00 |
| 28/09/2023 | 30264 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 110803 ORIGAMI RESTAURANTES 27/09 | 0.00 | 148,000.00 |
| 30/09/2023 | 30335 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC.23871 TRANS KRILOW TRADING SRL | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/09/2023 | 30336 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC.27390 SUPER C9 S.A. (AGUA E INSECTICIDA) | 0.00 | 175,200.00 |
| 30/09/2023 | 30337 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC. 53665 MASTENET 29/09 | 0.00 | 175,000.00 |
| 02/10/2023 | 30355 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT.117581 AGROALTONA (P/TRACTORSITO) | 0.00 | 42,000.00 |
| 02/10/2023 | 30356 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. | 0.00 | 250,000.00 |
| 02/10/2023 | 30357 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 3889 TAYO ENERGY SRL 19/09 | 0.00 | 575,215.00 |
| 03/10/2023 | 30392 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 117674 AGRO ALTONA | 0.00 | 550,000.00 |
| 03/10/2023 | 30393 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 117675 AGRO ALTONA | 0.00 | 550,000.00 |
| 04/10/2023 | 30394 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 1258 AUSTONIX TRAB. ACTUA. NOTEBOOK | 0.00 | 450,000.00 |
| 04/10/2023 | 30399 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2023 | 30400 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | 30404 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 2158 QUIMI HOGAR(PROD. DE LIMPIEZA) | 0.00 | 85,000.00 |
| 05/10/2023 | 30406 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 10371 PETRO MBARETE (P/MONTACARGA) | 0.00 | 400,000.00 |
| 06/10/2023 | 30421 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 111074 MOTO PLUS 05/10 MANT. TRACTORCITO | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 06/10/2023 | 30423 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC. 258 LIBRERIA C9 (SOBRE Y PORTA BOLIGRAFO) | 0.00 | 33,300.00 |
| 06/10/2023 | 30424 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC. 21189 SUPERC9 (YERBA, AGUA Y OTROS) | 0.00 | 134,550.00 |
| 06/10/2023 | 30428 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. 4424 ESCRIBANIA RAQUEL(AUTENTIFICACIÓN) | 0.00 | 80,000.00 |
| 06/10/2023 | 30431 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC. 6949 TIESA (ENVIO DE SOBRE) | 0.00 | 28,000.00 |
| 09/10/2023 | 31438 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 43942 AGROVETERINARIA PARANA(GERINGA Y VASO) | 0.00 | 13,000.00 |
| 09/10/2023 | 31439 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 1416 CIABAY (PULBERISADORA JACTO) | 0.00 | 543,000.00 |
| 10/10/2023 | 31448 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | 31472 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | 31476 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | 32503 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | 32504 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | 32507 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | 32509 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,173,593.00 |
| 13/10/2023 | 32510 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,188,788.00 |
| 13/10/2023 | 32522 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT.24048 TRNS KRILOW (MONTAJE DE CUBIERTAS) | 0.00 | 240,000.00 |
| 16/10/2023 | 32562 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/10/2023 | 32567 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC.22293 SAN LUIS | 0.00 | 762,000.00 |
| 17/10/2023 | 32578 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/10/2023 | 32582 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 545 JP CORTINAS | 0.00 | 250,000.00 |
| 18/10/2023 | 32600 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 1342 DANIEL BUHLER(COMP D FARDO) | 0.00 | 180,000.00 |
| 18/10/2023 | 32605 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO Y CORRECCIÓN DE RETENCION FARMPAR | 0.00 | 3,282,472.00 |
| 18/10/2023 | 32611 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 40 DESPENSA SAN RAMON 17/10 | 0.00 | 250,000.00 |
| 20/10/2023 | 32626 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | 32637 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | 32638 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | 32639 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2023 | 32651 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2023 | 32652 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/10/2023 | 32653 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/10/2023 | 32676 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC.1465 MC ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 26,000.00 |
| 23/10/2023 | 32677 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC7050 TIENSA ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 24/10/2023 | 32692 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | 32693 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | 32694 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | 32695 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | 32701 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAYO ENERGI REC1828 FECH 09/23 | 0.00 | 885,121.00 |
| 25/10/2023 | 32709 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 11,618,181.82 |
| 26/10/2023 | 32720 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 89375 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/10/2023 | 32721 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 143860 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/10/2023 | 32722 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 81669 HILDEBRAN S.A.(COMIDA DE PERRO) | 0.00 | 120,000.00 |
| 27/10/2023 | 32728 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT.13924 SUPERC9(AGUA Y YERBA) | 0.00 | 225,500.00 |
| 27/10/2023 | 32729 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 90096 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 27/10/2023 | 32730 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 145041 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 27/10/2023 | 32736 | DMERCADO | PAGO GASTO | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION EN EFECTIVO. | 0.00 | 166,000.00 |
| 27/10/2023 | 32737 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT11471 PETRO MBARETE 24/10 (GEUVANI) | 0.00 | 569,514.00 |
| 27/10/2023 | 32738 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 4751 GRUPO ISAN 19/10 GEUVANI | 0.00 | 464,000.00 |
| 27/10/2023 | 32739 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 86 SUPREME 21/10 | 0.00 | 250,000.00 |
| 27/10/2023 | 32740 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 55104 MASTERNET | 0.00 | 550,000.00 |
| 30/10/2023 | 32768 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | 32781 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/10/2023 | 32795 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT7101 TIENSA 30/10 | 0.00 | 28,000.00 |
| 31/10/2023 | 32798 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT112274 FERRETERIA SAN LUIS | 0.00 | 12,000.00 |
| 01/11/2023 | 32867 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 200,000.00 |
| 01/11/2023 | 32868 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC63025 HOTEL MARAMBAIA 28/10 | 0.00 | 650,000.00 |
| 01/11/2023 | 32869 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 16331 TRANS GARCIA 4/10 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01/11/2023 | 32870 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 50052 ING PEDRO A VERA 17/10 | 0.00 | 60,000.00 |
| 01/11/2023 | 32878 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 999,864.00 |
| 01/11/2023 | 32879 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 374,040.00 |
| 01/11/2023 | 32885 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 11862 PETRO MBARETE PARA TRACTORSITO | 0.00 | 40,000.00 |
| 01/11/2023 | 32886 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC52944 CASA DE MOTOS C9 (CORREA TRACTORSITO) | 0.00 | 258,000.00 |
| 02/11/2023 | 32909 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC9982 RYSA ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 22,000.00 |
| 02/11/2023 | 32911 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/11/2023 | 32913 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT456113 MERCANTIL C9 | 0.00 | 3,300.00 |
| 06/11/2023 | 32946 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC129893 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 06/11/2023 | 32947 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC41434 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 07/11/2023 | 32974 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT7160 TIENSA (ENVIO DE SOBRE) | 0.00 | 28,000.00 |
| 08/11/2023 | 32985 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 515 LIBRERIA C9(CARPETA COLGANTE) | 0.00 | 57,000.00 |
| 08/11/2023 | 32986 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT61636 SUPER C9(AGUA) | 0.00 | 129,600.00 |
| 08/11/2023 | 32987 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT4701 QUIMIC BRILLO (ART. DE LIMPIEZA) | 0.00 | 29,000.00 |
| 09/11/2023 | 32997 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | 33018 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,668,680.00 |
| 10/11/2023 | 33021 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | 33022 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | 33023 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | 33025 | DMERCADO | PAGO GASTO | CORRECIÓN RETENCION SEM AGRO AUM A 70% | 0.00 | 3,558,240.00 |
| 14/11/2023 | 33069 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC896 MULTIENVIOS RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 25,000.00 |
| 14/11/2023 | 33070 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC14015 RUTA 10 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 25,000.00 |
| 14/11/2023 | 33071 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS SIN FAC. REC. COMUN FECHA 30/10 | 0.00 | 420,000.00 |
| 16/11/2023 | 33095 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 1018 ANA PATRICIA FRUTOS (AUSPICIO) | 0.00 | 500,000.00 |
| 16/11/2023 | 33096 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT124494 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 16/11/2023 | 33097 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 17866 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 16/11/2023 | 33105 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/11/2023 | 33132 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT4126 MARCELO TRANSPORTES 17/11 | 0.00 | 20,000.00 |
| 18/11/2023 | 33133 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 123873 TAPE PORA 17/11 | 0.00 | 17,000.00 |
| 18/11/2023 | 33134 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT254807 TAPE PORA 17/11 | 0.00 | 17,000.00 |
| 22/11/2023 | 33195 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 82790 HILDEBRAN S.A. (C.PARA PERRO) | 0.00 | 120,000.00 |
| 22/11/2023 | 33196 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 2225 PLANETA VERDE VIDA S.A. | 0.00 | 150,000.00 |
| 22/11/2023 | 33197 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 204058 TIESA RETIRO DE PQT | 0.00 | 33,000.00 |
| 22/11/2023 | 33206 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC.22488 PAGO SAN LUIZ | 0.00 | 619,500.00 |
| 23/11/2023 | 33216 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT127909 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 23/11/2023 | 33217 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 265163 TAPE PORA | 0.00 | 17,000.00 |
| 23/11/2023 | 33222 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/11/2023 | 33225 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC34549 SUPER C9 | 0.00 | 139,300.00 |
| 24/11/2023 | 33227 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC708 LIBRERIA C9 | 0.00 | 63,300.00 |
| 24/11/2023 | 33228 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 4858 BRIMIC BRILLO | 0.00 | 37,000.00 |
| 24/11/2023 | 33230 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 20,235,240.00 |
| 24/11/2023 | 33231 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 9,380,088.00 |
| 24/11/2023 | 33232 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 662,976.00 |
| 24/11/2023 | 33233 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 341,568.00 |
| 24/11/2023 | 33234 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC56600 MASTERNET | 0.00 | 175,000.00 |
| 24/11/2023 | 33235 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -20,235,240.00 |
| 24/11/2023 | 33238 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,101,248.44 |
| 25/11/2023 | 33261 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGOS DE FLETES EN EFECTIVO. | 0.00 | 60,000.00 |
| 25/11/2023 | 33262 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 808 AGRONEGOCIOS 3 DE FEBRERO | 0.00 | 28,000.00 |
| 25/11/2023 | 33263 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 4369 AGROCOMERCIAL 3 DE FEBRERO | 0.00 | 73,000.00 |
| 27/11/2023 | 33308 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 7282 TIENSA | 0.00 | 28,000.00 |
| 28/11/2023 | 33330 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 4191 MARCELO TRANSPORTES | 0.00 | 80,000.00 |
| 29/11/2023 | 33334 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 1653 RAUDO VELOZ S.A. P/ TRACTORSITO | 0.00 | 33,250.00 |
| 30/11/2023 | 33342 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 13062 AGROVETERINARIA C9 28/11 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/11/2023 | 33343 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS SIN FACTURA | 0.00 | 150,000.00 |
| 01/12/2023 | 33427 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT. 1681 LUAN FECHA 27/11 | 0.00 | 130,000.00 |
| 01/12/2023 | 33439 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2023 | 33442 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/12/2023 | 33444 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC8759 LAVADERO CHACO (S10) | 0.00 | 50,000.00 |
| 02/12/2023 | 33445 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 13704 PETRO MBARETE / GENERADOR | 0.00 | 350,000.00 |
| 02/12/2023 | 33446 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC35911 SUPER C9 | 0.00 | 37,200.00 |
| 04/12/2023 | 33462 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 121303 AGRO ALTONA | 0.00 | 1,010,000.00 |
| 04/12/2023 | 33463 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 24720 TRANS KRILOW GOMERIA | 0.00 | 30,000.00 |
| 06/12/2023 | 33496 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 13316 SUPER C9 FECHA DEC. NAVI. 04/12 | 0.00 | 520,000.00 |
| 06/12/2023 | 33512 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 91827 COMERCIAL FISS | 0.00 | 25,000.00 |
| 06/12/2023 | 33513 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 7401 TIENSA ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 07/12/2023 | 33538 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 7412 TINSA ENVIO DE 2 SOBRES | 0.00 | 56,000.00 |
| 11/12/2023 | 33580 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/12/2023 | 33584 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/12/2023 | 33585 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 2093 RAUDO VELOZ S.A. (TRACTORSITO) | 0.00 | 30,000.00 |
| 11/12/2023 | 33586 | DMERCADO | PAGO GASTO | FACT 3750 TALLER MECANICO PENER | 0.00 | 90,000.00 |
| 15/12/2023 | 33742 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAC 8814 LAVADERO CHACO | 0.00 | 40,000.00 |
| 18/12/2023 | 33785 | DMERCADO | PAGO GASTO | PRODUCTOS DE LIMPIEZA FAC 257 | 0.00 | 37,000.00 |
| 18/12/2023 | 33786 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 1885 | 0.00 | 109,200.00 |
| 18/12/2023 | 33787 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FACT 375 | 0.00 | 200,450.00 |
| 18/12/2023 | 33797 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 122178 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 19/12/2023 | 33802 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. 807 | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/12/2023 | 33803 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2023 | 33815 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 122261 | 0.00 | 580,000.00 |
| 19/12/2023 | 33817 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/12/2023 | 34822 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROVETERINARIA PARANA FAC 44718 19/12 | 0.00 | 7,000.00 |
| 21/12/2023 | 34823 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAN S.A. FAC 840424 20/12 | 0.00 | 120,000.00 |
| 21/12/2023 | 34824 | DMERCADO | PAGO GASTO | DE LA SOBERA FAC 1867 20/12 S10 WALTER | 0.00 | 1,523,509.00 |
| 21/12/2023 | 34825 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUSTROMIX FAC 1273 REP. SERVIDOR | 0.00 | 1,709,000.00 |
| 22/12/2023 | 34855 | DMERCADO | PAGO GASTO | CUACU FAC 5396 21/12 BARRIL CHOP | 0.00 | 400,000.00 |
| 22/12/2023 | 34858 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,879,016.00 |
| 22/12/2023 | 34859 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,447,704.00 |
| 22/12/2023 | 34860 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,816,344.00 |
| 22/12/2023 | 34861 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,683,720.00 |
| 23/12/2023 | 34884 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS GARCIA FAC 16814 | 0.00 | 20,000.00 |
| 26/12/2023 | 35885 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO CHACO FAC 8848 23/12 | 0.00 | 40,000.00 |
| 27/12/2023 | 35905 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS REC 22702 | 0.00 | 50,000.00 |
| 27/12/2023 | 35913 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROCOMERCIAL 3 DE FEBRERO FAC 4506 | 0.00 | 20,000.00 |
| 27/12/2023 | 35914 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRONEGOCIOS 3 DE FEBRERO FAC 826 | 0.00 | 52,500.00 |
| 27/12/2023 | 35915 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC. 2654 | 0.00 | 30,000.00 |
| 29/12/2023 | 35990 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 58137 | 0.00 | 175,000.00 |
| 30/12/2023 | 35995 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. | 0.00 | 500,000.00 |
| 30/12/2023 | 35996 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 122875 | 0.00 | 500,000.00 |
| 05/01/2024 | 36113 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/01/2024 | 36179 | DMERCADO | PAGO GASTO | MULTIENVIOS S.A. FAC. 1194 | 0.00 | 60,000.00 |
| 09/01/2024 | 36180 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 7624 | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/01/2024 | 36199 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELO TRANSPORTES FAC. 4461 FECH 05/01/24 | 0.00 | 100,000.00 |
| 13/01/2024 | 37265 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 2962 | 0.00 | 200,000.00 |
| 13/01/2024 | 37266 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 1657 | 0.00 | 20,000.00 |
| 13/01/2024 | 37267 | DMERCADO | PAGO GASTO | ASERRADERO SANTO TOMAS FAC 5228 FECH 12/01 | 0.00 | 200,000.00 |
| 13/01/2024 | 37275 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. 12/01 FACT 1655 | 0.00 | 125,000.00 |
| 15/01/2024 | 37290 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRONEGOCIOS 3 DE FEBRERO FAC 847 | 0.00 | 19,000.00 |
| 15/01/2024 | 37291 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA ESPINOLA FAC 1323 | 0.00 | 27,000.00 |
| 15/01/2024 | 37292 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA MB | 0.00 | 27,000.00 |
| 16/01/2024 | 37310 | DMERCADO | PAGO GASTO | PATIO DE COMIDA C9 FAC 6757 | 0.00 | 209,868.00 |
| 16/01/2024 | 37327 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 5349 | 0.00 | 15,000.00 |
| 16/01/2024 | 37328 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. | 0.00 | 74,600.00 |
| 17/01/2024 | 37340 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC. 238809 | 0.00 | 17,000.00 |
| 17/01/2024 | 37341 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC. 0254314 | 0.00 | 17,000.00 |
| 18/01/2024 | 37349 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 3621 | 0.00 | 36,000.00 |
| 18/01/2024 | 37352 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 85289 | 0.00 | 120,000.00 |
| 20/01/2024 | 37420 | DMERCADO | PAGO GASTO | CONSTRUCTORA MELLIZOS FAC 68 18/01 S. ALQUILER | 0.00 | 70,000.00 |
| 22/01/2024 | 37467 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALBERTO IBARRA FAC 594 | 0.00 | 170,000.00 |
| 23/01/2024 | 37576 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 3557 | 0.00 | 30,000.00 |
| 25/01/2024 | 37616 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/01/2024 | 37732 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 59552 | 0.00 | 175,000.00 |
| 27/01/2024 | 37767 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 224312 | 0.00 | 17,000.00 |
| 29/01/2024 | 37774 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEM AGRO S.A. FAC 5745 | 0.00 | 30,744.00 |
| 29/01/2024 | 37775 | DMERCADO | PAGO GASTO | PINTERERIA SAN ROQUE FAC 5225 12/01 | 0.00 | 62,000.00 |
| 30/01/2024 | 37815 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 421872 29/01/22 | 0.00 | 17,000.00 |
| 30/01/2024 | 37816 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 407925 29/01/24 | 0.00 | 17,000.00 |
| 30/01/2024 | 37846 | DMERCADO | PAGO GASTO | GONZALES SERVICIOS GRAL FAC 19832 29/01/24 | 0.00 | 100,000.00 |
| 30/01/2024 | 37863 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 7756 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/01/2024 | 37870 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/01/2024 | 37872 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/01/2024 | 37873 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2024 | 37912 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENAMUEL 300 VERIFICACION DE AUTO 150 | 0.00 | 450,000.00 |
| 31/01/2024 | 37913 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 1587 30/01 | 0.00 | 26,000.00 |
| 31/01/2024 | 37914 | DMERCADO | PAGO GASTO | ELITECAR CUSTOMS FAC 3485 | 0.00 | 130,000.00 |
| 31/01/2024 | 37915 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 7770 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01/02/2024 | 37927 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 20962 31/01/24 | 0.00 | 142,650.00 |
| 01/02/2024 | 37934 | DMERCADO | PAGO GASTO | RC TRANS FAC 134 PGO PARCIAL 22/01 | 0.00 | 100,000.00 |
| 02/02/2024 | 37980 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/02/2024 | 38013 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO Y CASA DE BEBIDAS SANTA LIBRADA FAC 1794 | 0.00 | 50,000.00 |
| 05/02/2024 | 38046 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC4228 FECHA 01/02/24 | 0.00 | 167,200.00 |
| 05/02/2024 | 38047 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS JOAO LA GERMANIA 17180 31/01 | 0.00 | 434,850.00 |
| 05/02/2024 | 38048 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS JOAO MODAS ESPINOLA FAC 776 22/01 | 0.00 | 300,000.00 |
| 06/02/2024 | 38077 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | 38085 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC. 5576 | 0.00 | 94,000.00 |
| 06/02/2024 | 38088 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | 38103 | DMERCADO | PAGO GASTO | EMERSON SERVICIOS FAC. 2192 | 0.00 | 400,000.00 |
| 07/02/2024 | 38109 | DMERCADO | PAGO GASTO | ZULIA FAC 21350 REC 60432 | 0.00 | 1,680,000.00 |
| 07/02/2024 | 38110 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC. 2042 | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/02/2024 | 38128 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 239299 | 0.00 | 17,000.00 |
| 08/02/2024 | 38129 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 302537 | 0.00 | 17,000.00 |
| 08/02/2024 | 38130 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROCHACO MACHUCA FAC 11807 | 0.00 | 100,000.00 |
| 09/02/2024 | 38146 | DMERCADO | PAGO GASTO | ELECTRO ARCE FAC 278 | 0.00 | 550,000.00 |
| 09/02/2024 | 38149 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA 181872 | 0.00 | 17,000.00 |
| 09/02/2024 | 38150 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 287784 | 0.00 | 17,000.00 |
| 10/02/2024 | 38165 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER CAMPO 9 FAC 4197 | 0.00 | 201,350.00 |
| 12/02/2024 | 39182 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW TRADIND SRL FAC 1108 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13/02/2024 | 39192 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/02/2024 | 39193 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/02/2024 | 39206 | DMERCADO | PAGO GASTO | ELECTRO CAMPO 9 FAC 23739 | 0.00 | 650,000.00 |
| 13/02/2024 | 39207 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC. 86443 | 0.00 | 120,000.00 |
| 15/02/2024 | 39274 | DMERCADO | PAGO GASTO | TODOLONAS FAC 13932 08/02 | 0.00 | 40,000.00 |
| 15/02/2024 | 39277 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA S.A. FAC 7883 | 0.00 | 30,000.00 |
| 15/02/2024 | 39278 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 2912 | 0.00 | 42,000.00 |
| 15/02/2024 | 39286 | DMERCADO | PAGO GASTO | DE LA SOBERA FAC 2224 S10 AAFH 305 | 0.00 | 1,507,668.00 |
| 16/02/2024 | 39295 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | 39329 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 4312 P/ GENERADOR | 0.00 | 200,000.00 |
| 16/02/2024 | 39330 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW TRADING SRL FAC 25628 S. GOMERIA | 0.00 | 40,000.00 |
| 16/02/2024 | 39333 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/02/2024 | 39340 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAYO ENERGY FAC 11764 S10 | 0.00 | 100,000.00 |
| 20/02/2024 | 39407 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | 39408 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | 39442 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 86360 | 0.00 | 17,000.00 |
| 21/02/2024 | 39443 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 255040 | 0.00 | 17,000.00 |
| 21/02/2024 | 39444 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS 114742 | 0.00 | 26,000.00 |
| 21/02/2024 | 39445 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 96746 | 0.00 | 46,500.00 |
| 23/02/2024 | 39493 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 40517 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | 40519 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 61088 | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/02/2024 | 40525 | DMERCADO | PAGO GASTO | DELEON COMPANY FAC 316 | 0.00 | 200,000.00 |
| 27/02/2024 | 40543 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 261885 | 0.00 | 17,000.00 |
| 27/02/2024 | 40544 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 311882 | 0.00 | 17,000.00 |
| 27/02/2024 | 40553 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 7949 | 0.00 | 30,000.00 |
| 28/02/2024 | 40579 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | 40597 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | 40628 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUSTRONIX INFORMATICA | 0.00 | 350,000.00 |
| 29/02/2024 | 40629 | DMERCADO | PAGO GASTO | PANDOLFO S.A. FAC 1077 | 0.00 | 2,089,000.00 |
| 29/02/2024 | 40631 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS EMANUEL | 0.00 | 180,627.00 |
| 04/03/2024 | 40662 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2024 | 40690 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2024 | 40692 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2024 | 40694 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 176 | 0.00 | 160,050.00 |
| 06/03/2024 | 40695 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 5856 | 0.00 | 37,000.00 |
| 06/03/2024 | 40696 | DMERCADO | PAGO GASTO | ELECTRODOMESTICO C9 FAC 8526 | 0.00 | 18,500.00 |
| 06/03/2024 | 40705 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/03/2024 | 40708 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/03/2024 | 40719 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 183700 06/03/24 | 0.00 | 17,000.00 |
| 07/03/2024 | 40720 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 246032 06/03/24 | 0.00 | 17,000.00 |
| 07/03/2024 | 40725 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/03/2024 | 40750 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/03/2024 | 40770 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 7107 | 0.00 | 43,000.00 |
| 11/03/2024 | 40784 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/03/2024 | 40785 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/03/2024 | 40811 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/03/2024 | 40817 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUL AMERICANA FAC 6389 | 0.00 | 45,000.00 |
| 14/03/2024 | 40860 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8061 | 0.00 | 30,000.00 |
| 15/03/2024 | 40872 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. 5143 P/GENERADOR | 0.00 | 200,000.00 |
| 16/03/2024 | 40877 | DMERCADO | PAGO GASTO | PARIO DE COMIDAS C9 FAC 10531 14/03/24 | 0.00 | 190,752.00 |
| 18/03/2024 | 40910 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/03/2024 | 40916 | DMERCADO | PAGO GASTO | JP CORTINAS FAC 593 | 0.00 | 100,000.00 |
| 19/03/2024 | 40965 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/03/2024 | 40981 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 88156 | 0.00 | 120,000.00 |
| 25/03/2024 | 41047 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 515,304.00 |
| 25/03/2024 | 41055 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/03/2024 | 41058 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 62526 | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/03/2024 | 41120 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2024 | 41121 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2024 | 41124 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 98749 | 0.00 | 58,800.00 |
| 26/03/2024 | 41132 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2024 | 41133 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2024 | 41142 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2024 | 41149 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2024 | 41159 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 4828 FECHA 04/03/24 | 0.00 | 30,000.00 |
| 27/03/2024 | 41163 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41186 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,167,158.40 |
| 01/04/2024 | 41187 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,051,370.80 |
| 01/04/2024 | 41188 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41191 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41194 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41198 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41224 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41225 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | 41234 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 14,995,152.00 |
| 02/04/2024 | 41260 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2024 | 41265 | DMERCADO | PAGO GASTO | LOPEZ COLOR FAC 117782 | 0.00 | 78,000.00 |
| 02/04/2024 | 41266 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 7283 | 0.00 | 73,000.00 |
| 02/04/2024 | 41267 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2024 | 41269 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -7,167,158.40 |
| 02/04/2024 | 41270 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -6,051,370.80 |
| 02/04/2024 | 41271 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,049,664.00 |
| 02/04/2024 | 41272 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,952,168.00 |
| 02/04/2024 | 41280 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2024 | 41281 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2024 | 41292 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FACT 1612 | 0.00 | 33,000.00 |
| 03/04/2024 | 41302 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2024 | 41314 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2024 | 41315 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2024 | 41323 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,030,472.00 |
| 04/04/2024 | 41324 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,862,424.00 |
| 04/04/2024 | 41334 | DMERCADO | PAGO GASTO | TREICELULARES E INFORMATICA FAC 4047 | 0.00 | 120,000.00 |
| 04/04/2024 | 41338 | DMERCADO | PAGO GASTO | TODOLONAS FAC 14314 | 0.00 | 200,000.00 |
| 04/04/2024 | 41339 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2024 | 41358 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2024 | 41361 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,146,576.00 |
| 05/04/2024 | 41362 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 55,368.00 |
| 05/04/2024 | 41363 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,610,504.00 |
| 05/04/2024 | 41364 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERV. FAC 3923 03/04 | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/04/2024 | 41365 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,750,760.00 |
| 05/04/2024 | 41366 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 27,042,048.00 |
| 05/04/2024 | 41375 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 1776 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 05/04/2024 | 41376 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 1777 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 05/04/2024 | 41377 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 5860 | 0.00 | 50,000.00 |
| 08/04/2024 | 41404 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8195 | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/04/2024 | 41405 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 99355 | 0.00 | 12,500.00 |
| 08/04/2024 | 41410 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2024 | 41416 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2024 | 41417 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2024 | 41427 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2024 | 41432 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FACT 6166 | 0.00 | 118,300.00 |
| 09/04/2024 | 41433 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 6186 | 0.00 | 37,000.00 |
| 09/04/2024 | 41436 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FACT 3054 | 0.00 | 218,200.00 |
| 10/04/2024 | 41448 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41449 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41450 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41451 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41455 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41456 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41457 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41458 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2024 | 41459 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 237037 FECHA 09/04/24 | 0.00 | 17,000.00 |
| 11/04/2024 | 41466 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 56,724,431.00 |
| 11/04/2024 | 41467 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 35,022,334.00 |
| 11/04/2024 | 41468 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 25,216,901.00 |
| 11/04/2024 | 41469 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 13,233,951.00 |
| 11/04/2024 | 41470 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 89412 FECHA 10/04/24 | 0.00 | 212,800.00 |
| 11/04/2024 | 41487 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD FAC 1850 | 0.00 | 663,400.00 |
| 11/04/2024 | 41498 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,608,590.00 |
| 11/04/2024 | 41499 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,573,120.00 |
| 11/04/2024 | 41500 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 10,335,778.00 |
| 11/04/2024 | 41502 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 24,281,917.00 |
| 11/04/2024 | 41512 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,368,239.00 |
| 11/04/2024 | 41514 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,338,563.84 |
| 11/04/2024 | 41515 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,589,821.00 |
| 11/04/2024 | 41518 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 89474 | 0.00 | 269,570.00 |
| 12/04/2024 | 41524 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 416721 | 0.00 | 17,000.00 |
| 12/04/2024 | 41525 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2024 | 41528 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2024 | 41529 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2024 | 41534 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/04/2024 | 41542 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 11,756,869.00 |
| 12/04/2024 | 41544 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 99598 | 0.00 | 17,000.00 |
| 12/04/2024 | 41546 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | 41560 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | 41567 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 32,411,270.00 |
| 15/04/2024 | 41575 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO ANUAL POR SERVICIO DE CORREO | 0.00 | 166,160.00 |
| 15/04/2024 | 41580 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD FAC 1976 | 0.00 | 152,500.00 |
| 16/04/2024 | 41590 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 89751 | 0.00 | 109,200.00 |
| 16/04/2024 | 41591 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 1783 | 0.00 | 256,705.00 |
| 17/04/2024 | 41596 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 6177 | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/04/2024 | 41644 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2024 | 41655 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 89792 FECHA 17/04/24 | 0.00 | 120,000.00 |
| 22/04/2024 | 41658 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2024 | 41660 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 6323 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23/04/2024 | 41673 | DMERCADO | PAGO GASTO | REGALOS Y FLORES ANALIA FAC 2359 | 0.00 | 500,000.00 |
| 23/04/2024 | 41674 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 90046 | 0.00 | 363,000.00 |
| 23/04/2024 | 41675 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS FAC 23019 | 0.00 | 33,000.00 |
| 24/04/2024 | 41681 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2024 | 41686 | DMERCADO | PAGO GASTO | DE LA SOBERA FAC 2678 | 0.00 | 1,628,808.00 |
| 25/04/2024 | 41693 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | 41694 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | 41695 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | 41696 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | 41697 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | 41698 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 13608 | 0.00 | 35,000.00 |
| 25/04/2024 | 41705 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 13,969,207.00 |
| 26/04/2024 | 41715 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/04/2024 | 41716 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/04/2024 | 41719 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 64076 | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/04/2024 | 41726 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 376524 | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/04/2024 | 41727 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 410078 | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/04/2024 | 41729 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND FAC 90202 | 0.00 | 453,653.00 |
| 29/04/2024 | 42750 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | 42763 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | 42783 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 12366 | 0.00 | 24,800.00 |
| 30/04/2024 | 42785 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2024 | 42806 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2024 | 42811 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,824,067.00 |
| 02/05/2024 | 42815 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -7,824,067.00 |
| 02/05/2024 | 42819 | DMERCADO | PAGO GASTO | FAMILIA HILDEBRAND FAC 1078 | 0.00 | 450,000.00 |
| 02/05/2024 | 42826 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,444,659.00 |
| 03/05/2024 | 42837 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 42839 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 42844 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 8769 | 0.00 | 107,900.00 |
| 03/05/2024 | 42845 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 19665 | 0.00 | 86,257.00 |
| 03/05/2024 | 42846 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICE Y HELADERIA FAC 1234. | 0.00 | 300,000.00 |
| 03/05/2024 | 42851 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 31,375,984.00 |
| 06/05/2024 | 42861 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | 42863 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | 42864 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2024 | 42868 | DMERCADO | PAGO GASTO | ENVIO DE SOBRE MC FAC 1685 | 0.00 | 26,000.00 |
| 07/05/2024 | 42872 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/05/2024 | 42873 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/05/2024 | 42875 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/05/2024 | 42877 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 523401 | 0.00 | 17,000.00 |
| 07/05/2024 | 42878 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 599082 | 0.00 | 17,000.00 |
| 08/05/2024 | 42884 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/05/2024 | 42888 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/05/2024 | 42895 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 11480 | 0.00 | 237,500.00 |
| 10/05/2024 | 42896 | DMERCADO | PAGO GASTO | CHIPERIA MI ABUELA FAC 2736 | 0.00 | 12,000.00 |
| 13/05/2024 | 42907 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2024 | 42917 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/05/2024 | 42919 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 23855 | 0.00 | 275,400.00 |
| 13/05/2024 | 42920 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 6623 | 0.00 | 37,000.00 |
| 13/05/2024 | 42923 | DMERCADO | PAGO GASTO | VIRTUAL PLANET FAC 16986 | 0.00 | 40,000.00 |
| 13/05/2024 | 42940 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 90946 | 0.00 | 120,000.00 |
| 16/05/2024 | 42944 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR LINEA CORPORATIVA | 0.00 | 370,000.00 |
| 16/05/2024 | 42953 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/05/2024 | 42970 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/05/2024 | 42971 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 18836 | 0.00 | 115,000.00 |
| 17/05/2024 | 42973 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 7033 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/05/2024 | 42985 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FAC 24162 | 0.00 | 66,000.00 |
| 20/05/2024 | 42986 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 1696 | 0.00 | 26,000.00 |
| 20/05/2024 | 42987 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 101398 | 0.00 | 21,000.00 |
| 22/05/2024 | 43011 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC. 7161 | 0.00 | 30,000.00 |
| 23/05/2024 | 43019 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2024 | 43022 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD FAC 13917 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23/05/2024 | 43023 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 4589 | 0.00 | 64,000.00 |
| 24/05/2024 | 43036 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 27076 | 0.00 | 95,750.00 |
| 24/05/2024 | 43037 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS FAC 23305 | 0.00 | 12,000.00 |
| 24/05/2024 | 43038 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCADO C9 FAC7990 | 0.00 | 420,000.00 |
| 24/05/2024 | 43039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2024 | 43040 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2024 | 43046 | DMERCADO | PAGO GASTO | REGALOS Y FLORES ANALIA FAC 2498 | 0.00 | 500,000.00 |
| 27/05/2024 | 43058 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/05/2024 | 43059 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2024 | 43082 | DMERCADO | PAGO GASTO | CHURRASCARRIA SANTO DOMINGO FAC 25209 27-05 | 0.00 | 150,000.00 |
| 28/05/2024 | 43083 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2024 | 43088 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2024 | 43092 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8486 | 0.00 | 30,000.00 |
| 28/05/2024 | 43093 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO HOUSE FAC 1070 | 0.00 | 200,000.00 |
| 30/05/2024 | 43119 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2024 | 43120 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/05/2024 | 43130 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 65586 29/05/24 | 0.00 | 175,000.00 |
| 31/05/2024 | 43135 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/06/2024 | 43183 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROGANADERA CANTERO FAC 509 FEC 31/05/24 | 0.00 | 300,000.00 |
| 03/06/2024 | 43197 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43198 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43200 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43201 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43203 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43208 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO9 FAC 29656 | 0.00 | 106,300.00 |
| 03/06/2024 | 43216 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2024 | 43219 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8534 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 03/06/2024 | 43220 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8535 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 04/06/2024 | 43231 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISSS FERRETERIA FAC 102071 | 0.00 | 102,500.00 |
| 04/06/2024 | 43234 | DMERCADO | PAGO GASTO | ASERRADERO SANTO TOMAS FAC 5379 | 0.00 | 190,000.00 |
| 04/06/2024 | 43238 | DMERCADO | PAGO GASTO | PINTURERIA LUISITO FAC 8347 | 0.00 | 40,000.00 |
| 05/06/2024 | 43243 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2024 | 43244 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2024 | 43245 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNI. J. M. FRUTOS 15858 S10 | 0.00 | 420,000.00 |
| 05/06/2024 | 43246 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNI. J. M. FRUTOS 15853 S10 | 0.00 | 420,000.00 |
| 05/06/2024 | 43247 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNI. J. M. FRUTOS 15852 RANGER NEGRO | 0.00 | 420,000.00 |
| 05/06/2024 | 43248 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNI. J. M. FRUTOS 15851 RANGER GRIS | 0.00 | 420,000.00 |
| 05/06/2024 | 43250 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2024 | 43251 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/06/2024 | 43252 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2024 | 43266 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOS S.A. FAC 7567 | 0.00 | 230,000.00 |
| 07/06/2024 | 43284 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FAC 859 | 0.00 | 99,800.00 |
| 08/06/2024 | 43288 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/06/2024 | 43293 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 92242 | 0.00 | 288,620.00 |
| 10/06/2024 | 43294 | DMERCADO | PAGO GASTO | FRUTERIA Y VERDULERIA LA HUERTA FAC 4377 | 0.00 | 82,000.00 |
| 10/06/2024 | 43295 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A FAC 7705 | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/06/2024 | 43296 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 7698 | 0.00 | 250,000.00 |
| 11/06/2024 | 43310 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/06/2024 | 43313 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 5502 | 0.00 | 30,000.00 |
| 11/06/2024 | 43314 | DMERCADO | PAGO GASTO | T. Y RECTICADORA C9 FAC 23074 COROLLA PLATA | 0.00 | 550,000.00 |
| 11/06/2024 | 43316 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/06/2024 | 43319 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,021,274.00 |
| 11/06/2024 | 43320 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 27,125,070.00 |
| 11/06/2024 | 43321 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,021,342.00 |
| 11/06/2024 | 43332 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 6922 | 0.00 | 15,000.00 |
| 11/06/2024 | 43333 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 12344 P/ LIMPIEZA | 0.00 | 271,000.00 |
| 13/06/2024 | 43351 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER LA GERMANIA SRL FAC 10029 | 0.00 | 51,500.00 |
| 13/06/2024 | 43352 | DMERCADO | PAGO GASTO | ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS FAC 9888 FEC 12/06 | 0.00 | 50,000.00 |
| 13/06/2024 | 43353 | DMERCADO | PAGO GASTO | EMPRENDIMIENTOS CDL SRL FAC 2563 FECH 12/06 | 0.00 | 100,000.00 |
| 13/06/2024 | 43355 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 92430 | 0.00 | 120,000.00 |
| 14/06/2024 | 43357 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 5772 | 0.00 | 202,000.00 |
| 14/06/2024 | 43358 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALFF FAC 291491 FECHA 12/06 | 0.00 | 150,000.00 |
| 14/06/2024 | 43359 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 47615 FECHA 12/06 | 0.00 | 27,000.00 |
| 14/06/2024 | 43360 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW TRADING SRL FAC 27262 | 0.00 | 30,000.00 |
| 15/06/2024 | 43370 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 7910 C. PLATA | 0.00 | 150,000.00 |
| 17/06/2024 | 43371 | DMERCADO | PAGO GASTO | F. MERCANTIL C9 FAC 487504 FECHA 15/06 | 0.00 | 42,500.00 |
| 17/06/2024 | 43372 | DMERCADO | PAGO GASTO | K Y V GASTRONOMIA FAC 4480 FECHA 14/06 | 0.00 | 85,000.00 |
| 17/06/2024 | 43373 | DMERCADO | PAGO GASTO | ANDRESITO BEBIDAS FAC 2567 FECH 15/06 | 0.00 | 550,000.00 |
| 17/06/2024 | 43374 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 10652 FECHA 14/06 | 0.00 | 16,800.00 |
| 17/06/2024 | 43381 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 43382 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 43386 | DMERCADO | PAGO GASTO | ACTIVACION TIGO | 0.00 | 60,000.00 |
| 17/06/2024 | 43388 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 43389 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 43390 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 17/06/2024 | 43391 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/06/2024 | 43415 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 19706 DESAYUNO | 0.00 | 153,900.00 |
| 18/06/2024 | 43418 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 8014 P/COROLLA | 0.00 | 34,000.00 |
| 19/06/2024 | 43429 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETAIL S.A. FAC 14800 | 0.00 | 20,000.00 |
| 19/06/2024 | 43431 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL VILLALBA FAC 43 FECHA 13/06 | 0.00 | 50,000.00 |
| 19/06/2024 | 43432 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FAC 16991 FECHA 13-06 | 0.00 | 480,700.00 |
| 20/06/2024 | 43452 | DMERCADO | PAGO GASTO | CONSTRUCTORA MELLISOS FAC 80 SERV/ ALQUILER | 0.00 | 160,000.00 |
| 20/06/2024 | 43453 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP.SOMMERFELD FAC 24799 DES. PEDRO | 0.00 | 20,800.00 |
| 20/06/2024 | 43454 | DMERCADO | PAGO GASTO | SOSA REPUESTOS Y ACCESORIOS FAC 3320 | 0.00 | 15,000.00 |
| 20/06/2024 | 43455 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 102892 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/06/2024 | 43459 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8672 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/06/2024 | 43460 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 47901 | 0.00 | 9,000.00 |
| 20/06/2024 | 43461 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 377247 FECHA 13/06 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/06/2024 | 43464 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 102768 FECH 18/06 | 0.00 | 17,000.00 |
| 21/06/2024 | 43465 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 47814 FECHA 18/06 | 0.00 | 24,500.00 |
| 21/06/2024 | 43466 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 8079 FECHA 20/06 P/COROLLA 22 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/06/2024 | 43471 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/06/2024 | 43475 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 17946 FECHA 20/06 D/C | 0.00 | 317,400.00 |
| 21/06/2024 | 43476 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL LA MAMA FAC 25024 FECHA 17/06 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 21/06/2024 | 43485 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/06/2024 | 43486 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/06/2024 | 43488 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOS S.A. FAC 8094 P/ CORPIR | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/06/2024 | 43489 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARTA CELESTINA FRANCA FAC 96 (3TONER) | 0.00 | 435,000.00 |
| 22/06/2024 | 43494 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8680 ENVIO | 0.00 | 30,000.00 |
| 24/06/2024 | 43496 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/06/2024 | 43509 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 7032 | 0.00 | 65,000.00 |
| 25/06/2024 | 43523 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,329,114.00 |
| 25/06/2024 | 43524 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/06/2024 | 43526 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALCIDES RAMON GILLEN FAC 10 FECHA 18/06 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| 25/06/2024 | 43531 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 103092 | 0.00 | 36,000.00 |
| 26/06/2024 | 43533 | DMERCADO | PAGO GASTO | MIGAS FAC 15668 FECHA 25/06 | 0.00 | 43,000.00 |
| 26/06/2024 | 43534 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA MERCANTIL C9 FAC 489023 FECHA 25/06 | 0.00 | 98,900.00 |
| 26/06/2024 | 43535 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/06/2024 | 43536 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/06/2024 | 43542 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/06/2024 | 43556 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 67185 | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/06/2024 | 43557 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELO TRANSPORTES FAC 5640 | 0.00 | 20,000.00 |
| 28/06/2024 | 43560 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/06/2024 | 43573 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43583 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUAIREÑA FAC 4777 FECHA 26/06/24 | 0.00 | 25,000.00 |
| 01/07/2024 | 43622 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43627 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43630 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETENCION OVETRIL S.A. | 0.00 | 658,378.00 |
| 01/07/2024 | 43636 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43650 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43651 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 8390 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01/07/2024 | 43652 | DMERCADO | PAGO GASTO | PURA VIDA COMUNICACIONES FAC 1867 | 0.00 | 400,000.00 |
| 02/07/2024 | 43656 | DMERCADO | PAGO GASTO | BARATOTE C9 FAC 18981 FECHA 01/07 | 0.00 | 32,500.00 |
| 02/07/2024 | 43657 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 27045 FECHA 25/06 | 0.00 | 1,050.00 |
| 02/07/2024 | 43658 | DMERCADO | PAGO GASTO | SOSA REPUESTOS Y ACCESORIOS FAC 3372 | 0.00 | 30,000.00 |
| 02/07/2024 | 43668 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/07/2024 | 43684 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/07/2024 | 43687 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS EN EFECTIVO. | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 03/07/2024 | 43689 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,357,600.00 |
| 03/07/2024 | 43690 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,888,218.00 |
| 03/07/2024 | 43691 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,489,174.00 |
| 03/07/2024 | 43692 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD LTDA FAC 38924 FECH 01/07 | 0.00 | 17,500.00 |
| 03/07/2024 | 43693 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 489746 FECH 01/07 | 0.00 | 9,500.00 |
| 04/07/2024 | 43738 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROPAR SAN CARLOS FAC29525 PARA COROLLA 2020 | 0.00 | 50,000.00 |
| 05/07/2024 | 43751 | DMERCADO | PAGO GASTO | MENNOPEZ FAC 217 04/07 CHURRASC C/ CLIENTE | 0.00 | 265,808.00 |
| 05/07/2024 | 43752 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 27142 DESAYUNO | 0.00 | 124,800.00 |
| 05/07/2024 | 43753 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 11571 CARPETAS/SOBRE | 0.00 | 142,500.00 |
| 05/07/2024 | 43754 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 8710 ENVIO S. A OVETRIL | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/07/2024 | 43761 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/07/2024 | 43763 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/07/2024 | 43774 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/07/2024 | 43776 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ FAC 8585 COROLLA NEGRO | 0.00 | 50,000.00 |
| 11/07/2024 | 43801 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 7273 KIT DE LIMPIEZA | 0.00 | 37,000.00 |
| 11/07/2024 | 43802 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. | 0.00 | 94,300.00 |
| 12/07/2024 | 43812 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/07/2024 | 43823 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA C9 FAC 1804 COROLLA NEGRO ADITIVO Y NAFTA | 0.00 | 74,000.00 |
| 12/07/2024 | 43824 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROMAX FAC 2971 COROLLA NEGRO | 0.00 | 50,000.00 |
| 13/07/2024 | 43834 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/07/2024 | 43835 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER STORE FAC 27760 12/07 CHURR. CON CLI. DAVID | 0.00 | 275,249.00 |
| 15/07/2024 | 43838 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYOYO BEBIDAS FAC 23694 11/07 GEUVANI | 0.00 | 282,000.00 |
| 15/07/2024 | 43843 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUAN TIENDA Y EVENTOS FAC 1915 08/07 COPROLANDA | 0.00 | 400,000.00 |
| 15/07/2024 | 43846 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 800 C/P/PERRO | 0.00 | 120,000.00 |
| 17/07/2024 | 43863 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,104.00 |
| 19/07/2024 | 43909 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO CHACO FAC9791 S10 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/07/2024 | 43910 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/07/2024 | 43911 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/07/2024 | 43962 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/07/2024 | 43963 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/07/2024 | 43985 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALIANZA SUPER FAC 9374 22/07 C. KATUETE | 0.00 | 213,929.00 |
| 23/07/2024 | 43986 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA FISS FAC 104343 COMPRA D CANILLA | 0.00 | 22,000.00 |
| 23/07/2024 | 43987 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC41354 C/P/DESAYUNO | 0.00 | 68,150.00 |
| 23/07/2024 | 43990 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/07/2024 | 43993 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/07/2024 | 44018 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 68721 | 0.00 | 175,000.00 |
| 25/07/2024 | 44048 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/07/2024 | 44060 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA FISS FAC 104557 | 0.00 | 5,400.00 |
| 27/07/2024 | 44081 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAN S.A. FAC 1323 26/06 ESTAN. EL LAGO | 0.00 | 200,200.00 |
| 27/07/2024 | 44082 | DMERCADO | PAGO GASTO | COPETROL LAS PALMAS FAC 10051 16/07 E.EL LAGO | 0.00 | 50,000.00 |
| 29/07/2024 | 44085 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2024 | 44103 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELO TRANSP FAC 34127 REC/ DE PAQT | 0.00 | 20,000.00 |
| 30/07/2024 | 44104 | DMERCADO | PAGO GASTO | EMANUEL FECHA 01/07 CORRES. MES JUNIO | 0.00 | 300,000.00 |
| 30/07/2024 | 44105 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2024 | 44107 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 150,146.00 |
| 30/07/2024 | 44108 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,252,816.00 |
| 30/07/2024 | 44109 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,512,782.00 |
| 30/07/2024 | 44110 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 394,790.00 |
| 30/07/2024 | 44116 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ FAC 9249 | 0.00 | 100,000.00 |
| 31/07/2024 | 44125 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 44127 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 44129 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 44146 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 44147 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 44152 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 9021 ENVIO SOBRE LA VERONICA | 0.00 | 30,000.00 |
| 01/08/2024 | 44164 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2024 | 44199 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2024 | 44205 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA MES JUNIO | 0.00 | 1,266,500.00 |
| 02/08/2024 | 44206 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDRES MES MAYO | 0.00 | 1,266,500.00 |
| 02/08/2024 | 44209 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA MES JULIO | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 02/08/2024 | 44214 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2024 | 44217 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 1629 01/08 CHURR/CON CLIEN | 0.00 | 225,780.00 |
| 02/08/2024 | 44218 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER LA GERMANIA FAC 13555 01/08 CHURR/ CON CLIEN | 0.00 | 68,950.00 |
| 02/08/2024 | 44219 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER STORE FAC 12881 01/08 CHURR/ CON CLIENT | 0.00 | 406,123.00 |
| 03/08/2024 | 44229 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2024 | 44237 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO EXTRA PEDRO | 0.00 | 1,202,000.00 |
| 03/08/2024 | 44238 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO EXTRA EMANUEL | 0.00 | 202,000.00 |
| 03/08/2024 | 44240 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. G. SIN FAC. JUSTI FAC LAGERMANIA Y SERVIC C9 | 0.00 | 200,500.00 |
| 03/08/2024 | 44243 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 34557 P/DESAYUNO | 0.00 | 163,450.00 |
| 05/08/2024 | 44247 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2024 | 44259 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2024 | 44262 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 7599 ELEMEN/DE LIMPIEZA | 0.00 | 57,000.00 |
| 05/08/2024 | 44263 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 50556 P/LIMPIESA | 0.00 | 179,250.00 |
| 05/08/2024 | 44268 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2024 | 44278 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2024 | 44281 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2024 | 44303 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR LINEA CORPORATIVA 35363201 | 0.00 | 225,000.00 |
| 07/08/2024 | 44313 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA FISS FAC 105009 CINTA PEGADOBLE | 0.00 | 20,000.00 |
| 07/08/2024 | 44314 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2024 | 44315 | DMERCADO | PAGO GASTO | CASA CENTURY FAC 2551 | 0.00 | 38,570.00 |
| 07/08/2024 | 44316 | DMERCADO | PAGO GASTO | RESTAURANTE TRADICION FAC 27503 GEUVANI | 0.00 | 120,000.00 |
| 07/08/2024 | 44317 | DMERCADO | PAGO GASTO | GRUPO BAHIA FAC 6622 GEUVANI VIATICO | 0.00 | 48,000.00 |
| 07/08/2024 | 44318 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 9484 GENRADOR Y MONTACARGA | 0.00 | 450,000.00 |
| 07/08/2024 | 44319 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 9487 GENERADOR | 0.00 | 150,000.00 |
| 08/08/2024 | 44325 | DMERCADO | PAGO GASTO | CONDOMINIO FISS FAC 15893 P/ REUNION | 0.00 | 20,000.00 |
| 08/08/2024 | 44326 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 19883 GASTOS REUNION | 0.00 | 160,000.00 |
| 09/08/2024 | 44338 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/08/2024 | 44343 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/08/2024 | 44348 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ FAC 9556 COROLLA 22 | 0.00 | 50,000.00 |
| 12/08/2024 | 44404 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2024 | 44405 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2024 | 44410 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2024 | 44423 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARTINEZ FERRETERIA FAC 3596 MANGUERA | 0.00 | 96,000.00 |
| 12/08/2024 | 44424 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 53033 DESAYUNO | 0.00 | 99,800.00 |
| 14/08/2024 | 44443 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2024 | 44445 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/08/2024 | 44452 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,823,024.00 |
| 14/08/2024 | 44488 | DMERCADO | PAGO GASTO | COLONIAL S.A. FAC 82474 DIA DEL NIÑO | 0.00 | 237,300.00 |
| 14/08/2024 | 44493 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAN S.A. FAC 2209 GASTOS CON CLIENTE SOMMER | 0.00 | 209,405.00 |
| 14/08/2024 | 44495 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 15455 13/08 GASTC/ CLIENT SOMMER | 0.00 | 131,400.00 |
| 14/08/2024 | 44496 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 15294 12/08 GAST/C/FARMPAR | 0.00 | 390,850.00 |
| 15/08/2024 | 44512 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 49884 LIBRERIA | 0.00 | 6,000.00 |
| 16/08/2024 | 44536 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2024 | 44548 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 9123 ENVIO DE SOBRE ESCRIBANA | 0.00 | 30,000.00 |
| 17/08/2024 | 44551 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2024 | 44558 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2024 | 44583 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 446321 MINGA GUASU | 0.00 | 17,000.00 |
| 20/08/2024 | 44610 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44611 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44612 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44613 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44614 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44615 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44621 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44623 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2024 | 44627 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 2559 COMIDA/PERRO | 0.00 | 120,000.00 |
| 20/08/2024 | 44628 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 49519 CUBIRTO/COSINA | 0.00 | 39,300.00 |
| 21/08/2024 | 44646 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2024 | 44661 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 9147 ENVIO PARA MIRTA | 0.00 | 30,000.00 |
| 23/08/2024 | 44695 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2024 | 44732 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,827,244.00 |
| 26/08/2024 | 44746 | DMERCADO | PAGO GASTO | ESEGE S.A. FAC 19252 16/08 HOJAS A4 | 0.00 | 202,720.00 |
| 26/08/2024 | 44753 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 348 FECHA 22/08 ENVIO REPUESTO | 0.00 | 25,000.00 |
| 26/08/2024 | 44754 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA HOLANDA LTDA. FAC 20250 C/ BALDE | 0.00 | 40,000.00 |
| 27/08/2024 | 44800 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2024 | 44802 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2024 | 44805 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 33095 | 0.00 | 84,250.00 |
| 28/08/2024 | 44816 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUFRA SRL FAC 18374 23/08 | 0.00 | 63,000.00 |
| 28/08/2024 | 44819 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2024 | 44821 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 70354 | 0.00 | 175,000.00 |
| 29/08/2024 | 44852 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/08/2024 | 44853 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44873 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR FLETE COL. BERTHAL CON RECIBO | 0.00 | 500,000.00 |
| 30/08/2024 | 44892 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44893 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44902 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAPEL Y ARTE FAC 319 29/08 AUSPICIO (GEUVANI) | 0.00 | 300,000.00 |
| 31/08/2024 | 44926 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC.GASTOS SIN FAC GRUA 200 POLICIA 50 | 0.00 | 250,000.00 |
| 31/08/2024 | 44927 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO EXTRA EMANUEL CANTERO | 0.00 | 200,000.00 |
| 31/08/2024 | 44929 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,161.00 |
| 31/08/2024 | 44930 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO EXTRA PEDRO | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 31/08/2024 | 44940 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 10201 COROLLA | 0.00 | 50,000.00 |
| 03/09/2024 | 44958 | DMERCADO | PAGO GASTO | TALLER CAGAGUZU AUTOMOTORES FAC 12399 COROLLA | 0.00 | 565,000.00 |
| 03/09/2024 | 44960 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 7922 | 0.00 | 37,000.00 |
| 03/09/2024 | 44961 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 41673 | 0.00 | 186,200.00 |
| 03/09/2024 | 44963 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 25740 DESAYUNO | 0.00 | 84,250.00 |
| 04/09/2024 | 44970 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MBARETE FAC 15218 | 0.00 | 100,000.00 |
| 04/09/2024 | 44971 | DMERCADO | PAGO GASTO | HIJOS DE DOÑA JULIA S.A. FAC 951 03/09 | 0.00 | 67,000.00 |
| 04/09/2024 | 44982 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,584,444.00 |
| 04/09/2024 | 44984 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 7,196,796.00 |
| 04/09/2024 | 44994 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2024 | 44998 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO 9 BOX FAC 20818 ENCOMIENDA AEREO | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 05/09/2024 | 45015 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 13689 04/09 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/09/2024 | 45017 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2024 | 45020 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC81238 04/09 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/09/2024 | 45023 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 409 ENVIO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 20,000.00 |
| 06/09/2024 | 45030 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2024 | 45034 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 867096 05/09 | 0.00 | 17,000.00 |
| 06/09/2024 | 45035 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 388096 05/09 | 0.00 | 17,000.00 |
| 06/09/2024 | 45039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2024 | 45042 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2024 | 45063 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 568,468.00 |
| 09/09/2024 | 45071 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 9260 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/09/2024 | 45092 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2024 | 45093 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2024 | 45105 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FERRETERIA FAC 10653 | 0.00 | 32,000.00 |
| 10/09/2024 | 45106 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA FAC 10883 P/ MONTACARGA | 0.00 | 200,000.00 |
| 11/09/2024 | 45128 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,127,612.00 |
| 12/09/2024 | 45140 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2024 | 45200 | LOKAS | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/09/2024 | 45204 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,976,206.00 |
| 13/09/2024 | 45226 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/09/2024 | 45231 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/09/2024 | 45232 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO 9 BOX FAC 20938 FLETE AEREO | 0.00 | 2,272,337.00 |
| 14/09/2024 | 45259 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 15959 12/09 | 0.00 | 41,850.00 |
| 16/09/2024 | 45279 | DMERCADO | PAGO GASTO | EDUARDO ANTONIO MARTINEZ FAC 8014 14/09 | 0.00 | 36,000.00 |
| 16/09/2024 | 45280 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 3771 14/09 | 0.00 | 170,422.00 |
| 16/09/2024 | 45285 | LOKAS | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2024 | 45290 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2024 | 45291 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2024 | 45292 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2024 | 45300 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -568,468.00 |
| 16/09/2024 | 45301 | LOKAS | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 568,468.00 |
| 16/09/2024 | 45308 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO PLAN CORPORATIVO 02/09 | 0.00 | 250,000.00 |
| 17/09/2024 | 45315 | DMERCADO | PAGO GASTO | KENDRIC WALTER SCHLABACH FAC 442 14/09 | 0.00 | 400,000.00 |
| 17/09/2024 | 45316 | DMERCADO | PAGO GASTO | BATICOLOR FAC 5310 30/08 | 0.00 | 450,000.00 |
| 17/09/2024 | 45322 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/09/2024 | 45334 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 8437 | 0.00 | 90,000.00 |
| 18/09/2024 | 45335 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 8500 17/08 | 0.00 | 18,000.00 |
| 18/09/2024 | 45336 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA MERCANTIL C9 FAC 501033 17/09 | 0.00 | 4,500.00 |
| 18/09/2024 | 45338 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA FISS FAC 106853 17/09 | 0.00 | 4,500.00 |
| 18/09/2024 | 45339 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 82057 16/09 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 18/09/2024 | 45341 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/09/2024 | 45347 | DMERCADO | PAGO GASTO | DONACIÓN COOP YGUAZU | 0.00 | 300,000.00 |
| 18/09/2024 | 45358 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 8515 | 0.00 | 18,000.00 |
| 18/09/2024 | 45359 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 501154 | 0.00 | 99,750.00 |
| 18/09/2024 | 45360 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA FISS FAC 106891 | 0.00 | 48,900.00 |
| 18/09/2024 | 45361 | DMERCADO | PAGO GASTO | WERNER HILDEBRAN FAC 1187 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 18/09/2024 | 45363 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/09/2024 | 45378 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2024 | 45385 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRTERIA MERCANTIL C9 FAC 501259 18/09 | 0.00 | 95,000.00 |
| 19/09/2024 | 45386 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRTERIA SAN LUIS FAC 8593 18/09 | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/09/2024 | 45397 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2024 | 45400 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 23797 | 0.00 | 28,000.00 |
| 19/09/2024 | 45403 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 9342 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 60,000.00 |
| 20/09/2024 | 45407 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/09/2024 | 45428 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 63 19/09 | 0.00 | 28,000.00 |
| 20/09/2024 | 45439 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 4110 C/P/PERRO | 0.00 | 120,000.00 |
| 20/09/2024 | 45440 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 22743 P/DESAYUNO | 0.00 | 131,326.00 |
| 21/09/2024 | 45446 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUSPICIO | 0.00 | 100,000.00 |
| 23/09/2024 | 45521 | DMERCADO | PAGO GASTO | JOSE MARIA SANABRIA FLETERO | 0.00 | 150,000.00 |
| 23/09/2024 | 45554 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/09/2024 | 45556 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/09/2024 | 45557 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/09/2024 | 45559 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/09/2024 | 45570 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/09/2024 | 45572 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/09/2024 | 45575 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2024 | 45616 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 906641 23/09 | 0.00 | 17,000.00 |
| 25/09/2024 | 45617 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 4311393 23/09 | 0.00 | 17,000.00 |
| 25/09/2024 | 45641 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 82255 24/09 | 0.00 | 30,000.00 |
| 25/09/2024 | 45650 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 718,350.00 |
| 26/09/2024 | 45661 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 10902 25/09 P/ TRACTORCITO | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/09/2024 | 45669 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 1203 25/09 | 0.00 | 175,000.00 |
| 27/09/2024 | 45685 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/09/2024 | 45692 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MBARETE FAC 16662 | 0.00 | 200,000.00 |
| 28/09/2024 | 45723 | DMERCADO | PAGO GASTO | RC TRANSPORTES FAC 227 23/09 | 0.00 | 900,000.00 |
| 01/10/2024 | 45728 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2024 | 45729 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/10/2024 | 45731 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALBA KARINA MERCADO MENDOZA FAC 368 28/09 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01/10/2024 | 45738 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO LEONARDO PACCE | 0.00 | 420,000.00 |
| 01/10/2024 | 45757 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROVETERINARIA SAN LUIZ FAC. 9369 | 0.00 | 107,000.00 |
| 02/10/2024 | 45762 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,309,400.00 |
| 02/10/2024 | 45794 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 S.A. FAC 29803 | 0.00 | 202,300.00 |
| 02/10/2024 | 45797 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 8326 | 0.00 | 37,000.00 |
| 02/10/2024 | 45798 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO EMANUEL | 0.00 | 200,000.00 |
| 02/10/2024 | 45799 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 03/10/2024 | 45804 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO PLAN CORPORATIVO | 0.00 | 240,000.00 |
| 03/10/2024 | 45805 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO PEDRO | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 03/10/2024 | 45808 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2024 | 45809 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2024 | 45816 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2024 | 45827 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2024 | 45834 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMERCIAL FISS FAC 52381 LIBRERIA | 0.00 | 113,500.00 |
| 04/10/2024 | 45835 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER LA GERMANIA S.A. FAC 21258 P/DESAYUNO | 0.00 | 146,806.00 |
| 05/10/2024 | 45847 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO CHACO FAC 10189 | 0.00 | 40,000.00 |
| 07/10/2024 | 45877 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW TRADIND SRL FAC28888 | 0.00 | 50,000.00 |
| 07/10/2024 | 45883 | DMERCADO | PAGO GASTO | C. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY FAC 133 | 0.00 | 500,000.00 |
| 08/10/2024 | 45903 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/2024 | 45914 | DMERCADO | PAGO GASTO | DE LA SOBERA S.A. FAC 3763 MANTENI. S10 AAFH 175 | 0.00 | 2,364,851.00 |
| 08/10/2024 | 45919 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 26675 | 0.00 | 98,000.00 |
| 08/10/2024 | 45920 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 21956 | 0.00 | 153,532.00 |
| 08/10/2024 | 45921 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROVETERINARIA SAN LUIZ FAC 9804 | 0.00 | 14,000.00 |
| 08/10/2024 | 45922 | DMERCADO | PAGO GASTO | SCHROEDER Y CIA S.A. FAC 4773 | 0.00 | 24,000.00 |
| 09/10/2024 | 45925 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 72324 | 0.00 | 67,600.00 |
| 10/10/2024 | 45956 | DMERCADO | PAGO GASTO | HAMBURGUESERIA Y PIZZERIA CUACU FAC 670 | 0.00 | 400,000.00 |
| 10/10/2024 | 45960 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2024 | 45966 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2024 | 45975 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. P/ SANTA FE | 0.00 | 50,000.00 |
| 11/10/2024 | 45993 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/10/2024 | 46023 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/10/2024 | 46028 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/10/2024 | 46041 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 10783 CAMBIO DE FOCO S10 | 0.00 | 52,000.00 |
| 15/10/2024 | 46075 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAQUEL SILVERO DE GOMEZ FAC 9887 AUTENTIFICACIONES | 0.00 | 170,000.00 |
| 16/10/2024 | 46153 | DMERCADO | PAGO GASTO | EXTINTORES 2 RR FAC 6808 | 0.00 | 300,000.00 |
| 16/10/2024 | 46154 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROSUR C9 FAC 41467 P/ SANTAFE | 0.00 | 50,000.00 |
| 16/10/2024 | 46158 | DMERCADO | PAGO GASTO | SOSA REPUESTOS Y ACCESORIOS FAC 3872 SANTAFE | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/10/2024 | 46284 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 5360 14/10 CON MENNO FUNK | 0.00 | 328,200.00 |
| 22/10/2024 | 46330 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 66307 21/10 P/DESAYUNO | 0.00 | 32,300.00 |
| 22/10/2024 | 46331 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA C9 FAC 16760 21/10 | 0.00 | 75,000.00 |
| 23/10/2024 | 46359 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAYAYO BEBIDAS FAC 25219 22/10 | 0.00 | 290,000.00 |
| 23/10/2024 | 46360 | DMERCADO | PAGO GASTO | GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. | 0.00 | 161,457.00 |
| 24/10/2024 | 46377 | DMERCADO | PAGO GASTO | GRUPO BAHIA S.A. FAC 3062 | 0.00 | 46,000.00 |
| 24/10/2024 | 46378 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERVICIOS RAPIDOS DEL PY S.A. FAC 82032 | 0.00 | 123,000.00 |
| 24/10/2024 | 46379 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOPC SAN BERNARDINO 129323 | 0.00 | 10,000.00 |
| 24/10/2024 | 46380 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOPC SAN BERNARDINO 989137 | 0.00 | 10,000.00 |
| 24/10/2024 | 46381 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOPC NUEVA LONDRES 1688672 | 0.00 | 15,000.00 |
| 24/10/2024 | 46382 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOPC NUEVA LONDRES 3321012 | 0.00 | 15,000.00 |
| 24/10/2024 | 46383 | DMERCADO | PAGO GASTO | GAFICA SAN LUIS FAC 55412 18/10 | 0.00 | 150,000.00 |
| 25/10/2024 | 46395 | DMERCADO | PAGO GASTO | GRANJA ROSY FAC 226 23/10 | 0.00 | 500,000.00 |
| 25/10/2024 | 46396 | DMERCADO | PAGO GASTO | FISS FERRETERIA FAC 108751 24/10 | 0.00 | 13,000.00 |
| 25/10/2024 | 46401 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 2413 | 0.00 | 450,000.00 |
| 25/10/2024 | 46407 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2024 | 46408 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2024 | 46409 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/10/2024 | 46410 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/10/2024 | 46453 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/10/2024 | 46462 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 6871 | 0.00 | 120,000.00 |
| 30/10/2024 | 46513 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 352 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/10/2024 | 46515 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 353 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/10/2024 | 46524 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 354 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/10/2024 | 46525 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA S.A. FAC 13680 P/ TRACTORCITO | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/10/2024 | 46544 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/10/2024 | 46545 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/10/2024 | 46549 | DMERCADO | PAGO GASTO | SCALA PIZZA VINICIUS S.A. FAC 8607 30/10 | 0.00 | 621,000.00 |
| 31/10/2024 | 46556 | DMERCADO | PAGO GASTO | FERRETERIA SAN LUIS FAC 868 23/10 | 0.00 | 13,000.00 |
| 31/10/2024 | 46557 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 31/10/2024 | 46558 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO A EMANUEL CANTERO | 0.00 | 200,000.00 |
| 31/10/2024 | 46566 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,937,864.00 |
| 31/10/2024 | 46568 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO PEDRO | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 31/10/2024 | 46569 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC/GAST/DAVID LA GERMANIA 30113/ROMAN 236/50 MIL | 0.00 | 74,500.00 |
| 31/10/2024 | 46571 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/11/2024 | 46626 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 26 FECHA 01/11 | 0.00 | 100,000.00 |
| 04/11/2024 | 46630 | DMERCADO | PAGO GASTO | SULAMERICANA FAC 27595 01/11/24 | 0.00 | 380,000.00 |
| 04/11/2024 | 46632 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FAC 70307 DESAYUNO | 0.00 | 104,834.00 |
| 04/11/2024 | 46637 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 492,784.00 |
| 06/11/2024 | 46701 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. DE GASTOS A JULIO, GASTOS EN LA SET | 0.00 | 50,000.00 |
| 06/11/2024 | 46710 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR LINEA CORPARATIVO | 0.00 | 250,000.00 |
| 07/11/2024 | 46733 | DMERCADO | PAGO GASTO | SULAMERICANA FAC 28099 | 0.00 | 615,000.00 |
| 08/11/2024 | 46745 | DMERCADO | PAGO GASTO | TALLER Y RECTIFICADORA C9 FAC 23773 | 0.00 | 435,000.00 |
| 08/11/2024 | 46766 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO LA GERMANIA FAC 6871 | 0.00 | 150,000.00 |
| 08/11/2024 | 46767 | LOKAS | ANULACION ASIENTO 46766 | SUPERMERCADO LA GERMANIA FAC 6871 | 0.00 | -150,000.00 |
| 08/11/2024 | 46771 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 6871 | 0.00 | 124,000.00 |
| 08/11/2024 | 46772 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROMAX FHJ S.A. FAC 5715 | 0.00 | 35,012.00 |
| 08/11/2024 | 46773 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/11/2024 | 46847 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/11/2024 | 46858 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/11/2024 | 46864 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 S.A. FAC 53167 ART. P/ LIMPIEZA | 0.00 | 291,200.00 |
| 12/11/2024 | 46865 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 8850 ART. P/ LIMPIEZA | 0.00 | 55,000.00 |
| 12/11/2024 | 46866 | DMERCADO | PAGO GASTO | DE LA SOBERA FAC 3982 11/11 CAMBIO DE FOCO S10 | 0.00 | 38,804.00 |
| 13/11/2024 | 46880 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 429 P/ KIA SORENTO | 0.00 | 100,000.00 |
| 13/11/2024 | 46882 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 880 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 14/11/2024 | 46894 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 886 RETIRO DE DOC. | 0.00 | 30,000.00 |
| 15/11/2024 | 46902 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA S.A. FAC 26356 13/11 | 0.00 | 51,400.00 |
| 15/11/2024 | 46923 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUKÁO S.A. FAC 18739 | 0.00 | 6,000.00 |
| 16/11/2024 | 46932 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 14734 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 70,000.00 |
| 18/11/2024 | 46951 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/11/2024 | 46970 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 510260 | 0.00 | 244,500.00 |
| 18/11/2024 | 46971 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA CAMPO 9 FAC 1671 SORENTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 18/11/2024 | 46972 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 51270 | 0.00 | 66,500.00 |
| 18/11/2024 | 46973 | DMERCADO | PAGO GASTO | LABADERO SANTA LIBRADA FAC 1960 S10 | 0.00 | 50,000.00 |
| 19/11/2024 | 47984 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 510386 | 0.00 | 76,500.00 |
| 19/11/2024 | 47986 | DMERCADO | PAGO GASTO | SOSA REPUESTOS Y ACCESORIOS FAC 3997 | 0.00 | 60,000.00 |
| 19/11/2024 | 47987 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 510452 | 0.00 | 5,500.00 |
| 19/11/2024 | 47989 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 951 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/11/2024 | 48016 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,284,020.00 |
| 21/11/2024 | 48023 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 63632 | 0.00 | 139,500.00 |
| 21/11/2024 | 48024 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO PEDRO | 0.00 | 55,000.00 |
| 21/11/2024 | 48025 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO HOUSE FAC 1083 FECHA 20/11 | 0.00 | 200,000.00 |
| 21/11/2024 | 48032 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 39117 AFECTA NC 1166 1.089.800 | 0.00 | 346,468.00 |
| 21/11/2024 | 48033 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 39113 | 0.00 | 1,089,800.00 |
| 22/11/2024 | 48036 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 39144 FECHA 21/11/2024 | 0.00 | 17,280.00 |
| 22/11/2024 | 48060 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -1,284,020.00 |
| 22/11/2024 | 48067 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 39207 | 0.00 | 20,600.00 |
| 22/11/2024 | 48068 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA FAC 39208 | 0.00 | 9,600.00 |
| 22/11/2024 | 48070 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEKSA 39210 | 0.00 | 15,249.00 |
| 22/11/2024 | 48071 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 986 | 0.00 | 30,000.00 |
| 22/11/2024 | 48072 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,284,020.00 |
| 22/11/2024 | 48076 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 511045 | 0.00 | 71,000.00 |
| 22/11/2024 | 48077 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 511045 | 0.00 | 900.00 |
| 23/11/2024 | 49084 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 511133 | 0.00 | 12,400.00 |
| 25/11/2024 | 49095 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE FAC 12155 KIA SORENTO | 0.00 | 35,000.00 |
| 25/11/2024 | 49097 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ FAC 800 KIA SORENTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 25/11/2024 | 49098 | LOKAS | ANULACION ASIENTO 49095 | TRUCK SERVICE FAC 12155 KIA SORENTO | 0.00 | -35,000.00 |
| 25/11/2024 | 49099 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADLO LA GERMANIA FAC 23590 | 0.00 | 25,650.00 |
| 25/11/2024 | 49100 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO LA GERMANIA FAC 23592 | 0.00 | 13,800.00 |
| 25/11/2024 | 49115 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 3624 | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/11/2024 | 49121 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/11/2024 | 49151 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/11/2024 | 49152 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2024 | 49159 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO LA GERMANIA FAC 27982 | 0.00 | 21,300.00 |
| 27/11/2024 | 49160 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR CORPIDA PATIO INNOVAGRO | 0.00 | 30,000.00 |
| 27/11/2024 | 49161 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2024 | 49162 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2024 | 49169 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 867 | 0.00 | 35,000.00 |
| 27/11/2024 | 49173 | DMERCADO | PAGO GASTO | TALLER Y RECTIFICADORA C9 FAC 3052 KIA SORENTO | 0.00 | 250,000.00 |
| 28/11/2024 | 49180 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 47737 27/11 | 0.00 | 28,500.00 |
| 29/11/2024 | 49207 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAPILLON HOTEL Y RESTAURANT FAC 3365 28/11 | 0.00 | 229,500.00 |
| 29/11/2024 | 49214 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/11/2024 | 49230 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MBARETE FAC 19368 SALARIO EMANUEL | 0.00 | 200,000.00 |
| 30/11/2024 | 49245 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,161.00 |
| 09/12/2024 | 49393 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/12/2024 | 49395 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 6998 02/12 KIA S. | 0.00 | 50,000.00 |
| 09/12/2024 | 49396 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER LA GERMANIA SRL FAC 7354 03/12 | 0.00 | 30,000.00 |
| 09/12/2024 | 49397 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 87361 03/12 | 0.00 | 75,500.00 |
| 09/12/2024 | 49398 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 93774 04/12 | 0.00 | 223,200.00 |
| 09/12/2024 | 49399 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 9060 04/12 | 0.00 | 57,000.00 |
| 09/12/2024 | 49400 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUAIREÑA FAC 1340 07/12 | 0.00 | 25,000.00 |
| 09/12/2024 | 49401 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGOS DE FLETES EN EFECTIVO. | 0.00 | 30,000.00 |
| 09/12/2024 | 49402 | DMERCADO | PAGO GASTO | DIARIO INFORMACIONES FAC 7823 06/11 JULIO | 0.00 | 170,000.00 |
| 09/12/2024 | 49403 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 8097 | 0.00 | 120,000.00 |
| 09/12/2024 | 49404 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO PLAN CORPORATIVO | 0.00 | 250,000.00 |
| 09/12/2024 | 49405 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 35866 | 0.00 | 61,000.00 |
| 09/12/2024 | 49406 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1149 | 0.00 | 30,000.00 |
| 11/12/2024 | 50441 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 95914 | 0.00 | 110,850.00 |
| 12/12/2024 | 50469 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1185 ENVIO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 12/12/2024 | 50470 | DMERCADO | PAGO GASTO | GONZALES FAC 22809 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 90,000.00 |
| 13/12/2024 | 51479 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 136 ENVIO DE DOCUMENTOS | 0.00 | 28,000.00 |
| 13/12/2024 | 51489 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRO ALTONA S.A. FAC 16122 P/ COROLLA BLANCO | 0.00 | 100,000.00 |
| 13/12/2024 | 51490 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 29232 | 0.00 | 103,250.00 |
| 14/12/2024 | 51494 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 98 GEUVANI | 0.00 | 150,000.00 |
| 16/12/2024 | 51498 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MBARETE FAC 22303 | 0.00 | 100,000.00 |
| 16/12/2024 | 51537 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 1203 | 0.00 | 30,000.00 |
| 16/12/2024 | 51549 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 314 P/ TRACTORCITO | 0.00 | 30,000.00 |
| 16/12/2024 | 51550 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 137 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 16/12/2024 | 51558 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR VERIFICACIÓN DE LA FORD | 0.00 | 150,000.00 |
| 17/12/2024 | 51578 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. 7435 | 0.00 | 300,000.00 |
| 17/12/2024 | 51579 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 S.A. FAC 514863 | 0.00 | 53,200.00 |
| 17/12/2024 | 51592 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2024 | 51642 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2024 | 51644 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1253 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/12/2024 | 51648 | DMERCADO | PAGO GASTO | OSORIO CALLE 2 FAC 4817 | 0.00 | 157,000.00 |
| 19/12/2024 | 51651 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 8622 | 0.00 | 295,805.00 |
| 20/12/2024 | 51666 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 15019 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 250,000.00 |
| 20/12/2024 | 51667 | DMERCADO | PAGO GASTO | OSORIO BEBIDAS FAC 1004 | 0.00 | 450,000.00 |
| 23/12/2024 | 51714 | DMERCADO | PAGO GASTO | CENTRO CAR FAC 304 LAVADO S10 | 0.00 | 30,000.00 |
| 23/12/2024 | 51715 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1288 ENVIO DE PQT | 0.00 | 35,000.00 |
| 23/12/2024 | 51716 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1289 ENVIO DE PQT | 0.00 | 35,000.00 |
| 23/12/2024 | 51721 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPFAC21832 13/12 JUS.GAS.SIN FAC CRISTIANO | 0.00 | 44,500.00 |
| 23/12/2024 | 51722 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 21961 20/12 CRISTIANO | 0.00 | 38,000.00 |
| 24/12/2024 | 51736 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORÁ FAC 415608 23/12 | 0.00 | 17,000.00 |
| 24/12/2024 | 51738 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 479421 23/12 | 0.00 | 17,000.00 |
| 26/12/2024 | 51763 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTENRET S.A. FAC 2330 23/12/24 | 0.00 | 175,000.00 |
| 26/12/2024 | 51764 | DMERCADO | PAGO GASTO | NEGO RESTAURANTE E CHURRASCORIO FECHA 12/11/24 | 0.00 | 189,454.00 |
| 26/12/2024 | 51766 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA S.A. FAC 31694 | 0.00 | 92,386.00 |
| 26/12/2024 | 51767 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 S.A. FAC 85441 | 0.00 | 26,800.00 |
| 26/12/2024 | 51773 | DMERCADO | PAGO GASTO | CENTRO CAR LAVADERO FAC 305 | 0.00 | 30,000.00 |
| 27/12/2024 | 51782 | DMERCADO | PAGO GASTO | TODORUEDA S.A. FAC 56702 CORROLLA BLANCO | 0.00 | 145,000.00 |
| 27/12/2024 | 51783 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 145 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 28,000.00 |
| 27/12/2024 | 51810 | DMERCADO | PAGO GASTO | JC SERVICE FAC 01 SERV/GRUO CORROLLA | 0.00 | 800,000.00 |
| 27/12/2024 | 51812 | LOKAS | ANULACION ASIENTO 51810 | JC SERVICE FAC 01 SERV/GRUO CORROLLA | 0.00 | -800,000.00 |
| 28/12/2024 | 51816 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. DE GASTOS SIN FAC P/ VIATICO CRISTIANO | 0.00 | 60,000.00 |
| 28/12/2024 | 51852 | DMERCADO | PAGO GASTO | MULTIENVIOS FAC 2532 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/12/2024 | 51866 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 S.A. FAC 12722 | 0.00 | 1,942,800.00 |
| 31/12/2024 | 51883 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 9315 30/12 | 0.00 | 169,400.00 |
| 31/12/2024 | 51884 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,161.00 |
| 03/01/2025 | 51961 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA CAMPO 9 FAC 2250 02/01 | 0.00 | 29,800.00 |
| 03/01/2025 | 51962 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22080 02/01 CRISTIANO | 0.00 | 53,000.00 |
| 06/01/2025 | 51998 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 5455 | 0.00 | 54,854.00 |
| 06/01/2025 | 52003 | DMERCADO | PAGO GASTO | SAN LORENCZO EQUIPAMIENTO FAC 3813 | 0.00 | 30,000.00 |
| 06/01/2025 | 52004 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO | 0.00 | 250,000.00 |
| 06/01/2025 | 52005 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 151 ENVIO | 0.00 | 28,000.00 |
| 06/01/2025 | 52006 | DMERCADO | PAGO GASTO | SAN LORENZO EQUIPAMIENTO FAC 3815 | 0.00 | 30,000.00 |
| 06/01/2025 | 52007 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 517295 TRACTORCITO | 0.00 | 50,300.00 |
| 06/01/2025 | 52008 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOTO PLUS FAC 124773 TRACTORCITO | 0.00 | 68,000.00 |
| 07/01/2025 | 52016 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER 7 FAC 229656 | 0.00 | 26,500.00 |
| 08/01/2025 | 52034 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUTOSERVICE SAN MIGUEL FAC 111 CINTA ANCHA | 0.00 | 36,000.00 |
| 08/01/2025 | 52035 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI S.A. FAC 5009 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/01/2025 | 52041 | DMERCADO | PAGO GASTO | PLANET CELL FAC 306 | 0.00 | 90,000.00 |
| 08/01/2025 | 52042 | DMERCADO | PAGO GASTO | MIGUELITO COMERCIAL FAC 2764 | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/01/2025 | 52051 | DMERCADO | PAGO GASTO | CRUCE DE CUENTAS PAGO JULIO COLMAN | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 09/01/2025 | 52068 | DMERCADO | PAGO GASTO | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FAC 5833 08/01 | 0.00 | 30,000.00 |
| 09/01/2025 | 52069 | DMERCADO | PAGO GASTO | PINTURERIA LUISITO FAC 12823 08/01 | 0.00 | 60,000.00 |
| 09/01/2025 | 52085 | DMERCADO | PAGO GASTO | TSI FAC 5012 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 35,000.00 |
| 09/01/2025 | 52090 | DMERCADO | PAGO GASTO | METAL FRES SAN PABLO FAC 1851 TRACTORSITO | 0.00 | 300,000.00 |
| 09/01/2025 | 52092 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA EL SENDERO FAC 4517 | 0.00 | 18,000.00 |
| 10/01/2025 | 52106 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. DE GASTOS SIN FAC A CRISTIANO POR VIáTICO | 0.00 | 40,000.00 |
| 11/01/2025 | 52112 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 9906 14/06 | 0.00 | 334,500.00 |
| 11/01/2025 | 52115 | DMERCADO | PAGO GASTO | LANDPLASTIC C9 FAC 1422 10/01 | 0.00 | 15,000.00 |
| 11/01/2025 | 52116 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC66893 | 0.00 | 111,750.00 |
| 11/01/2025 | 52117 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO | 0.00 | 79,000.00 |
| 13/01/2025 | 52167 | DMERCADO | PAGO GASTO | BIOSOLLO S.R.L. FAC 1847 11/01 | 0.00 | 243,920.00 |
| 13/01/2025 | 52173 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/01/2025 | 52176 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 518367 | 0.00 | 42,400.00 |
| 13/01/2025 | 52177 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. FAC 7720 | 0.00 | 6,000.00 |
| 14/01/2025 | 52213 | DMERCADO | PAGO GASTO | JCT PUBLICIDAD FAC 1206 13/01 | 0.00 | 100,000.00 |
| 16/01/2025 | 52254 | DMERCADO | PAGO GASTO | R Y V DECORACIONES FAC 2311 15/01 | 0.00 | 150,000.00 |
| 16/01/2025 | 52304 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 406,875.00 |
| 17/01/2025 | 52315 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SERVICIO OSCAR MARTINEZ | 0.00 | 100,000.00 |
| 17/01/2025 | 52323 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 9607 | 0.00 | 37,000.00 |
| 17/01/2025 | 52324 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO CAMPO 9 FAC 78751 | 0.00 | 164,700.00 |
| 17/01/2025 | 52351 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/01/2025 | 52356 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP BERGTHAL LTDA FAC 33585 17/01/TRACTOR | 0.00 | 220,000.00 |
| 20/01/2025 | 52380 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 10265 18/01 | 0.00 | 333,665.00 |
| 20/01/2025 | 52395 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ S.A. FAC 3314 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/01/2025 | 52413 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA S.A. FAC 33565 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/01/2025 | 52414 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 79685 | 0.00 | 77,400.00 |
| 21/01/2025 | 52415 | DMERCADO | PAGO GASTO | PANADERIA Y CONFITERIA YUMMY FAC 83489 | 0.00 | 39,000.00 |
| 22/01/2025 | 52430 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO SCHOENTHAL S.A. FAC 9850 CRISTIANO | 0.00 | 55,675.00 |
| 22/01/2025 | 52482 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETENCIÓN GPSA | 0.00 | 7,693,658.00 |
| 22/01/2025 | 52483 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1504 | 0.00 | 30,000.00 |
| 22/01/2025 | 52484 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 1505 | 0.00 | 30,000.00 |
| 22/01/2025 | 52485 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 519832 | 0.00 | 49,900.00 |
| 22/01/2025 | 52486 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 10443 | 0.00 | 120,000.00 |
| 22/01/2025 | 52487 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEM AGRO S.A. FAC 14966 | 0.00 | 12,000.00 |
| 23/01/2025 | 52512 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/01/2025 | 52532 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAUDO VELOZ FAC 3503 | 0.00 | 366,000.00 |
| 24/01/2025 | 52550 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA | 0.00 | 18,000.00 |
| 24/01/2025 | 52551 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA | 0.00 | 18,000.00 |
| 24/01/2025 | 52568 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO OSCAR | 0.00 | 75,000.00 |
| 25/01/2025 | 52586 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO OSCAR | 0.00 | 65,000.00 |
| 27/01/2025 | 53630 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO OSCAR | 0.00 | 160,000.00 |
| 28/01/2025 | 53662 | DMERCADO | PAGO GASTO | ZULIA PAGO POR VENTILADOR REC 147950 | 0.00 | 770,000.00 |
| 28/01/2025 | 53666 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 3557 24/01 | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/01/2025 | 53667 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD LTDA FAC 56392 | 0.00 | 10,000.00 |
| 28/01/2025 | 53668 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUTOMECANIA Y ELECTRICA LUIS FAC 991 | 0.00 | 80,000.00 |
| 29/01/2025 | 53692 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 11944 | 0.00 | 100,000.00 |
| 29/01/2025 | 53698 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 52930 | 0.00 | 65,800.00 |
| 29/01/2025 | 53699 | DMERCADO | PAGO GASTO | PANADERIA YUMMY FAC 83735 | 0.00 | 24,000.00 |
| 29/01/2025 | 53705 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/01/2025 | 53706 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/01/2025 | 53707 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/01/2025 | 53727 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/01/2025 | 53729 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 1562 28/01 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/01/2025 | 53785 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO WILLIAN OLAZAR | 0.00 | 250,000.00 |
| 30/01/2025 | 53786 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO OSCAR MARTINEZ | 0.00 | 200,000.00 |
| 31/01/2025 | 53792 | DMERCADO | PAGO GASTO | TODO RUEDA FAC 7026 28/01 | 0.00 | 185,400.00 |
| 31/01/2025 | 53794 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 10787 28/01/25 | 0.00 | 367,150.00 |
| 31/01/2025 | 53795 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA 454506 | 0.00 | 18,000.00 |
| 31/01/2025 | 53796 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PARA FAC 645054 | 0.00 | 18,000.00 |
| 31/01/2025 | 53807 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. FAC 6444 13/01 | 0.00 | 107,800.00 |
| 31/01/2025 | 53808 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,161.00 |
| 31/01/2025 | 53809 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS SIN FAC EMANUEL | 0.00 | 60,000.00 |
| 04/02/2025 | 53938 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22484 03/02 CRISTIANO | 0.00 | 54,000.00 |
| 04/02/2025 | 53939 | DMERCADO | PAGO GASTO | YUMMI FAC 83945 | 0.00 | 42,000.00 |
| 04/02/2025 | 53940 | DMERCADO | PAGO GASTO | TALLER Y RECTI. C9 FAC 2402 AUTOS | 0.00 | 40,000.00 |
| 04/02/2025 | 53941 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 53335 | 0.00 | 156,616.00 |
| 04/02/2025 | 53945 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/02/2025 | 53946 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/02/2025 | 53950 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/02/2025 | 53952 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22496 CRISTIANO | 0.00 | 30,000.00 |
| 05/02/2025 | 54021 | DMERCADO | PAGO GASTO | SAN MIGUEL ENCOMIENDA FAC 2651 | 0.00 | 100,000.00 |
| 05/02/2025 | 54022 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEM AGRO FAC 13435 | 0.00 | 170,000.00 |
| 05/02/2025 | 54027 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/02/2025 | 54034 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 522033 | 0.00 | 19,950.00 |
| 05/02/2025 | 54035 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO PLAN CORPORATIVO | 0.00 | 250,000.00 |
| 05/02/2025 | 54036 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 06/02/2025 | 54056 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA CAMPO 9 FAC 4372 | 0.00 | 57,000.00 |
| 06/02/2025 | 54057 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIBRERIA CAMPO 9 FAC 4371 | 0.00 | 57,000.00 |
| 06/02/2025 | 54058 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 S.A. FAC 62124 | 0.00 | 13,100.00 |
| 06/02/2025 | 54061 | DMERCADO | PAGO GASTO | TALLER CAAGUAZU AUTOMOTORES FAC 13906 05/02 | 0.00 | 150,000.00 |
| 07/02/2025 | 54095 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,740,217.50 |
| 07/02/2025 | 54096 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/02/2025 | 54097 | JOAO | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -8,740,217.50 |
| 07/02/2025 | 54099 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,580,955.00 |
| 08/02/2025 | 54122 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGOS DE FLETES EN EFECTIVO. | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/02/2025 | 54158 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22619 CRISTIANO | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/02/2025 | 54159 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 116466 | 0.00 | 124,300.00 |
| 10/02/2025 | 54160 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 116465 | 0.00 | 130,450.00 |
| 12/02/2025 | 54231 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 527536 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12/02/2025 | 54232 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 12159418 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12/02/2025 | 54235 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/02/2025 | 54236 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/02/2025 | 54238 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA CALLE 2 FAC 2378 P/AUTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 12/02/2025 | 54239 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETROBRAS LA FORTUNA FAC 13294 | 0.00 | 50,000.00 |
| 13/02/2025 | 54254 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR TIPO | 0.00 | 60,000.00 |
| 14/02/2025 | 54272 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO 9 BOX FAC 22929 | 0.00 | 39,000.00 |
| 14/02/2025 | 54273 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUTO REPUESTOS SAN RAMON FAC 124312 S10 | 0.00 | 28,000.00 |
| 14/02/2025 | 54274 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW TRADING SRL FAC 30634 S10 | 0.00 | 40,000.00 |
| 14/02/2025 | 54282 | DMERCADO | PAGO GASTO | FRIESEN S.A. FAC 41054 EMANUEL | 0.00 | 38,000.00 |
| 14/02/2025 | 54283 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC G/P/C/JOAO PETRO MBARETE 1635/24849 | 0.00 | 200,000.00 |
| 14/02/2025 | 54289 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22650 13/02 CRISTIANO | 0.00 | 62,000.00 |
| 14/02/2025 | 54290 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA CALLE DOS FAC 2530 TRACTORCITO | 0.00 | 30,000.00 |
| 18/02/2025 | 54383 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/02/2025 | 54386 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 1740 ENVIO DE SOBRE A MIRTHA | 0.00 | 30,000.00 |
| 18/02/2025 | 54390 | DMERCADO | PAGO GASTO | PANADERIA Y CONFITERIA YUMMY FAC 84372 | 0.00 | 16,000.00 |
| 18/02/2025 | 54391 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 86047 | 0.00 | 96,200.00 |
| 18/02/2025 | 54392 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 523842 | 0.00 | 36,500.00 |
| 18/02/2025 | 54403 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,981,097.50 |
| 18/02/2025 | 54404 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,315,440.00 |
| 18/02/2025 | 54408 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,140,722.50 |
| 19/02/2025 | 54457 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC 102165 | 0.00 | 33,600.00 |
| 20/02/2025 | 54486 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELO TRANSPORTES FAC 7391 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/02/2025 | 54487 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 52 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/02/2025 | 54494 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/02/2025 | 54514 | DMERCADO | PAGO GASTO | GRAFICA SAN LUIS FAC 57261 NC | 0.00 | 150,000.00 |
| 20/02/2025 | 54515 | DMERCADO | PAGO GASTO | CASA EVERLIN FAC 2560 | 0.00 | 200,000.00 |
| 21/02/2025 | 54527 | DMERCADO | PAGO GASTO | CAMPO 9 BOX FAC 23005 20/02 | 0.00 | 39,000.00 |
| 21/02/2025 | 54528 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA CALLE 2 FAC 2876 20/02 COROLLA | 0.00 | 50,000.00 |
| 21/02/2025 | 54529 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET S.A. FAC 8615 | 0.00 | 175,000.00 |
| 21/02/2025 | 54534 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 22786 20/02 | 0.00 | 55,000.00 |
| 22/02/2025 | 54548 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 15347 | 0.00 | 280,000.00 |
| 22/02/2025 | 54549 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS GARCIA FAC 20353 | 0.00 | 120,000.00 |
| 22/02/2025 | 54550 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIMSA S.A. FAC 1775 | 0.00 | 30,000.00 |
| 24/02/2025 | 54563 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PARA FAC 614214 22/02 | 0.00 | 18,000.00 |
| 24/02/2025 | 54588 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 87604 | 0.00 | 65,350.00 |
| 24/02/2025 | 54589 | DMERCADO | PAGO GASTO | PANADERIA Y CONF. YUMMY FAC 84552 | 0.00 | 32,000.00 |
| 25/02/2025 | 54653 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/02/2025 | 54717 | DMERCADO | PAGO GASTO | MERCANTIL C9 FAC 524875 SHULL TOLEDO | 0.00 | 65,000.00 |
| 26/02/2025 | 54718 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GAS. EMANUEL EN BALSA | 0.00 | 50,000.00 |
| 26/02/2025 | 54719 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/02/2025 | 54722 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 12082 13/02 | 0.00 | 354,000.00 |
| 27/02/2025 | 54743 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 1038847 26/02 | 0.00 | 18,000.00 |
| 27/02/2025 | 54744 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 0657746 26/02 | 0.00 | 18,000.00 |
| 27/02/2025 | 54748 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 618749 | 0.00 | 18,000.00 |
| 27/02/2025 | 54749 | DMERCADO | PAGO GASTO | ESTACIÓN DE SERVI. RIOS FAC 3635 | 0.00 | 80,000.00 |
| 28/02/2025 | 54760 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/02/2025 | 54797 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2025 | 54808 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO ANDREA 28/02 | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 04/03/2025 | 54838 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 12638 | 0.00 | 120,000.00 |
| 04/03/2025 | 54847 | DMERCADO | PAGO GASTO | LAVADERO DE AUTOS Y MOTOCICLETAS FAC 320 | 0.00 | 40,000.00 |
| 04/03/2025 | 54857 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/03/2025 | 54858 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/03/2025 | 54870 | DMERCADO | PAGO GASTO | DIGIPRINT FAC 31498 | 0.00 | 170,000.00 |
| 05/03/2025 | 54874 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGRV Y FERRETERIA SAN LUIS REC 24539 | 0.00 | 742,000.00 |
| 05/03/2025 | 54875 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 526211 | 0.00 | 45,000.00 |
| 05/03/2025 | 54876 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER MERCADO LA GERMANIA S.A. FAC 39238 | 0.00 | 40,500.00 |
| 05/03/2025 | 54877 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO CAMPO 9 S.A. FAC 106586 | 0.00 | 119,800.00 |
| 05/03/2025 | 54878 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAN FAC 84847 | 0.00 | 39,000.00 |
| 06/03/2025 | 54897 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAULO DA SILVA FAC MES FEBRERO 100 DOLAR | 0.00 | 750,000.00 |
| 06/03/2025 | 54943 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC.GASTOS VARIOS GEU DIA DE CAMPO ENERO | 0.00 | 1,343,594.00 |
| 07/03/2025 | 54962 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/03/2025 | 54964 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 52383 06/03 | 0.00 | 34,500.00 |
| 07/03/2025 | 54965 | DMERCADO | PAGO GASTO | BILLIE PENNER THIESSEN FAC 8951 06/03 | 0.00 | 18,000.00 |
| 07/03/2025 | 54976 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEK DECO Y HOGAR S.A. FAC 47255 | 0.00 | 433,046.00 |
| 08/03/2025 | 54986 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/03/2025 | 54992 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO EN VERTEDERO CRISTIANO | 0.00 | 20,000.00 |
| 10/03/2025 | 55005 | DMERCADO | PAGO GASTO | RANDELL TOEW FAC 6710 | 0.00 | 107,800.00 |
| 10/03/2025 | 55010 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/03/2025 | 55014 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 1886 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 11/03/2025 | 55022 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/03/2025 | 55024 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIZ GUILLERMO FERNANDEZ FAC 14240 | 0.00 | 106,000.00 |
| 11/03/2025 | 55025 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALDO ALBERTO SILVERO FAC 10371 | 0.00 | 55,000.00 |
| 11/03/2025 | 55026 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC. 67620 | 0.00 | 103,650.00 |
| 11/03/2025 | 55027 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 61082 | 0.00 | 130,900.00 |
| 11/03/2025 | 55030 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 7126 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11/03/2025 | 55033 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 125891 | 0.00 | 87,450.00 |
| 11/03/2025 | 55034 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 85062 | 0.00 | 34,000.00 |
| 14/03/2025 | 55092 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 1958 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 14/03/2025 | 55093 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 1975 ENVIO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 14/03/2025 | 55101 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUSPICIO FESTIVAL J.M.F. | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 15/03/2025 | 55102 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP YGUAZU LTDA FAC 87194 | 0.00 | 27,750.00 |
| 15/03/2025 | 55103 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 50180 14/03 | 0.00 | 45,000.00 |
| 15/03/2025 | 55104 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUSTAVO ERNET BENTANCOR FAC 27929 14/03 | 0.00 | 47,000.00 |
| 17/03/2025 | 55118 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE S.A. FAC 22006 15/03 | 0.00 | 10,000.00 |
| 17/03/2025 | 55119 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUSTAVO ERNST BENTANCOR FAC 27951 15/03 | 0.00 | 76,000.00 |
| 17/03/2025 | 55120 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. FAC 7503 15/03 | 0.00 | 21,000.00 |
| 17/03/2025 | 55121 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. FAC 8520 15/03 | 0.00 | 74,000.00 |
| 17/03/2025 | 55122 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEK DECO Y HOGAR S.A. FAC 47927 15/03 | 0.00 | 146,042.00 |
| 17/03/2025 | 55123 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO POR FLETE DENYS EMITE FAC 17 17/03 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 17/03/2025 | 55130 | DMERCADO | PAGO GASTO | ZULIA S.A. FAC 94838 PAGO POR VENTILADOR | 0.00 | 770,000.00 |
| 18/03/2025 | 55137 | DMERCADO | PAGO GASTO | LEYZMAN ANTONIO SALIM FAC 914 17/03 | 0.00 | 90,000.00 |
| 18/03/2025 | 55138 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 527937 17/03 | 0.00 | 114,500.00 |
| 18/03/2025 | 55139 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 527938 17/03 | 0.00 | 18,500.00 |
| 18/03/2025 | 55140 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUSTAVO ERNST BENTANCOR FAC 27982 17/03 | 0.00 | 79,000.00 |
| 18/03/2025 | 55141 | DMERCADO | PAGO GASTO | FUNDACION APOSTAR POR LA VIDA FAC 2607 15/03 | 0.00 | 120,000.00 |
| 18/03/2025 | 55147 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCIA PIAN FAC 6893 | 0.00 | 40,000.00 |
| 18/03/2025 | 55150 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 1999 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/03/2025 | 55153 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARIA ROSALBA ESTIGARRIBIA FAC 3539 | 0.00 | 35,000.00 |
| 19/03/2025 | 55154 | DMERCADO | PAGO GASTO | SANDRA LORENA ORTEGA MESA FAC 16464 | 0.00 | 510,000.00 |
| 19/03/2025 | 55160 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/03/2025 | 55164 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 85358 | 0.00 | 37,000.00 |
| 20/03/2025 | 55165 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 128006 | 0.00 | 80,900.00 |
| 24/03/2025 | 55184 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 20,121,867.50 |
| 24/03/2025 | 55186 | DMERCADO | PAGO GASTO | DAISY CAROLINA SILGUERO RAMIRES FAC 2197 | 0.00 | 300,000.00 |
| 24/03/2025 | 55189 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO 96265627 | 0.00 | 389,000.00 |
| 24/03/2025 | 55192 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARIA VIRNALIS GODOY G. FAC 2350 | 0.00 | 560,000.00 |
| 24/03/2025 | 55193 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 8102 | 0.00 | 37,471.00 |
| 25/03/2025 | 55210 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/03/2025 | 55212 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/03/2025 | 55213 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 85523 | 0.00 | 16,000.00 |
| 25/03/2025 | 55221 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 23317 | 0.00 | 57,000.00 |
| 25/03/2025 | 55226 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/03/2025 | 55234 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS POR CORPIDA EMANUEL | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/03/2025 | 55235 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 95500 | 0.00 | 37,550.00 |
| 26/03/2025 | 55236 | DMERCADO | PAGO GASTO | EBER MASATO SHIROSAWA ALFONZO FAC 58 | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/03/2025 | 55242 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS GUILLERMO FERNADEZ B. FAC 14608 | 0.00 | 26,000.00 |
| 26/03/2025 | 55243 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2025 | 55253 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2025 | 55256 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/03/2025 | 55257 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2073 | 0.00 | 30,000.00 |
| 27/03/2025 | 55258 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55271 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55272 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55281 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55283 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55286 | DMERCADO | PAGO GASTO | REC. GASTOS LAVANDERIA A CRISTIANO | 0.00 | 35,000.00 |
| 28/03/2025 | 55293 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 9839 FECHA 24/03 | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/03/2025 | 55298 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55308 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2085 | 0.00 | 30,000.00 |
| 31/03/2025 | 55340 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP YGUAZU LTDA FAC 70215 15/03 | 0.00 | 69,000.00 |
| 31/03/2025 | 55341 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 15/03 | 0.00 | 368,952.00 |
| 31/03/2025 | 55342 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 14023 26/03 | 0.00 | 418,365.00 |
| 31/03/2025 | 55343 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 42052 26/03 | 0.00 | 104,950.00 |
| 31/03/2025 | 55344 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 42053 26/03 | 0.00 | 14,500.00 |
| 31/03/2025 | 55345 | DMERCADO | PAGO GASTO | BLAS RAMON ENCISO SANABRIA FAC 1297 21/0 | 0.00 | 150,000.00 |
| 31/03/2025 | 55354 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55355 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55356 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55357 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55360 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 530052 | 0.00 | 197,500.00 |
| 31/03/2025 | 55361 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 14348 | 0.00 | 120,000.00 |
| 31/03/2025 | 55362 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 85729 | 0.00 | 23,000.00 |
| 31/03/2025 | 55363 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 65118 | 0.00 | 111,300.00 |
| 31/03/2025 | 55364 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55377 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55382 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55395 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/03/2025 | 55396 | DMERCADO | PAGO GASTO | POGO POR DOMINIO NICPY | 0.00 | 165,000.00 |
| 01/04/2025 | 55401 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55402 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55403 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55404 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55406 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 01/04/2025 | 55408 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55410 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 55419 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55428 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55440 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55441 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55442 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55453 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55454 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
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| 02/04/2025 | 55456 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/04/2025 | 55457 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2025 | 55465 | DMERCADO | PAGO GASTO | SANATORIO LUZ Y VIDA REC 2076 | 0.00 | 684,036.00 |
| 03/04/2025 | 55473 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2025 | 55490 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,736,427.00 |
| 04/04/2025 | 55493 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,851,670.00 |
| 04/04/2025 | 55504 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2025 | 55506 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 530746 | 0.00 | 148,500.00 |
| 04/04/2025 | 55515 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 530831 | 0.00 | 123,000.00 |
| 04/04/2025 | 55516 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2025 | 55517 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2025 | 55518 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2025 | 55560 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2025 | 55572 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/04/2025 | 55582 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPEME FAC 788 05-04-25 | 0.00 | 250,000.00 |
| 08/04/2025 | 55583 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 531176 MOTO ACUATICA | 0.00 | 216,200.00 |
| 08/04/2025 | 55584 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 531178 07/04 MOTO ACUATICA | 0.00 | 19,900.00 |
| 08/04/2025 | 55585 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 531186 07/04 MOTO ACUATICA | 0.00 | 9,000.00 |
| 08/04/2025 | 55596 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 531221 MOTO ACUATICA | 0.00 | 35,000.00 |
| 08/04/2025 | 55597 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCOS ESPINOLA R. FAC 315 MOTO ACUATICA | 0.00 | 350,000.00 |
| 09/04/2025 | 55603 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 9094 07/05 | 0.00 | 100,000.00 |
| 09/04/2025 | 55604 | DMERCADO | PAGO GASTO | ISIDRO BRITEZ GARCETE FAC 5784 08/04 | 0.00 | 220,000.00 |
| 09/04/2025 | 55605 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 9108 08/04 | 0.00 | 50,000.00 |
| 09/04/2025 | 55608 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2025 | 55611 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2025 | 55614 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2025 | 55621 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 09/04/2025 | 55626 | DMERCADO | PAGO GASTO | CLESMIR SILVESTRE FIZZ FAC 117930 | 0.00 | 42,500.00 |
| 09/04/2025 | 55627 | DMERCADO | PAGO GASTO | BILLIE PENNER THIESEN FAC 10109 | 0.00 | 11,000.00 |
| 10/04/2025 | 55686 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2025 | 55687 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/04/2025 | 55696 | DMERCADO | PAGO GASTO | CARLOS RICHARD RODAS FAC 7582 MOTOS ACUATICA | 0.00 | 606,000.00 |
| 11/04/2025 | 55707 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 86176 | 0.00 | 31,000.00 |
| 11/04/2025 | 55708 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPEMERCADO CAMPO 9 S.A. FAC 68422 | 0.00 | 87,900.00 |
| 12/04/2025 | 55715 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALVERTO SILVERO ORTELLADO FAC 10866/P.LIMPIEZA | 0.00 | 37,000.00 |
| 12/04/2025 | 55716 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 68487 P/LIMPIEZA | 0.00 | 232,500.00 |
| 12/04/2025 | 55717 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2025 | 56753 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2025 | 56755 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2025 | 56756 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/04/2025 | 56757 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/04/2025 | 56773 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2366 RETIRO DE SOBRE | 0.00 | 30,000.00 |
| 15/04/2025 | 56779 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 135,801.00 |
| 15/04/2025 | 56787 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA627341 | 0.00 | 18,000.00 |
| 15/04/2025 | 56788 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA 816389 | 0.00 | 18,000.00 |
| 16/04/2025 | 56795 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 14853 FEC 14/06 | 0.00 | 635,970.00 |
| 16/04/2025 | 56800 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2025 | 56805 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/04/2025 | 56806 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56820 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56828 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56829 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56839 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56844 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2025 | 56852 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA PANAMERICANA SERV S.A. FAC 8956 16-04 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21/04/2025 | 56853 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2025 | 56869 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 86601 | 0.00 | 39,000.00 |
| 22/04/2025 | 56870 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 102083 | 0.00 | 53,850.00 |
| 22/04/2025 | 56871 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/04/2025 | 56872 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 10342 PALIZADE | 0.00 | 50,000.00 |
| 23/04/2025 | 56879 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 10,091,855.00 |
| 23/04/2025 | 56880 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 16,240,583.00 |
| 23/04/2025 | 56881 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,793,738.00 |
| 23/04/2025 | 56882 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 21,122,151.00 |
| 23/04/2025 | 56883 | JOAO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 13,679,640.00 |
| 24/04/2025 | 56897 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 10306 22/04/25 | 0.00 | 100,000.00 |
| 24/04/2025 | 56898 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2025 | 56899 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,955,803.00 |
| 24/04/2025 | 56900 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2025 | 56901 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2025 | 56902 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 50,885,480.00 |
| 24/04/2025 | 56903 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 15,066,643.00 |
| 24/04/2025 | 56904 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 8,090,074.00 |
| 24/04/2025 | 56909 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2025 | 56911 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2477 ENVIO | 0.00 | 30,000.00 |
| 24/04/2025 | 56912 | DMERCADO | PAGO GASTO | MC FAC 270 ENVIO | 0.00 | 28,000.00 |
| 24/04/2025 | 56914 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA CHOPP FAC 23778 23/04 | 0.00 | 53,000.00 |
| 24/04/2025 | 56915 | DMERCADO | PAGO GASTO | COPASSA FAC 9009 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 25/04/2025 | 56920 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2025 | 56923 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2025 | 56926 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2025 | 56927 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2025 | 56928 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET S.A. FAC 11079 | 0.00 | 175,000.00 |
| 25/04/2025 | 56931 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2025 | 56941 | DMERCADO | PAGO GASTO | PIZZA SHOPP FAC 23808 | 0.00 | 54,500.00 |
| 25/04/2025 | 56943 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 968653 | 0.00 | 18,000.00 |
| 25/04/2025 | 56944 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA 831374 | 0.00 | 18,000.00 |
| 29/04/2025 | 56973 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2552 | 0.00 | 30,000.00 |
| 29/04/2025 | 56992 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2560 ENVIO | 0.00 | 30,000.00 |
| 29/04/2025 | 56993 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56994 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56995 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56996 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56997 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56998 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 56999 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 57000 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 57001 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 57002 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/04/2025 | 57004 | DMERCADO | PAGO GASTO | RLIDIA SOSA FAC 326 LABADO S10 25/04 | 0.00 | 75,000.00 |
| 30/04/2025 | 57005 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 68725 17/03 | 0.00 | 174,400.00 |
| 30/04/2025 | 57006 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 81247 17/03 | 0.00 | 176,800.00 |
| 30/04/2025 | 57007 | DMERCADO | PAGO GASTO | TECNIFROST S.A. FAC 4493 FECHA 28/03 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30/04/2025 | 57008 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO SCHOENTHAL S.A. 13147 05/04 | 0.00 | 83,000.00 |
| 30/04/2025 | 57009 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 533790 29/04 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30/04/2025 | 57014 | DMERCADO | PAGO GASTO | JUAN CARLOS GONZALEZ FAC 69210 | 0.00 | 150,000.00 |
| 30/04/2025 | 57018 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERCAMPO 9 FAC 104126 | 0.00 | 76,150.00 |
| 30/04/2025 | 57019 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 51439 | 0.00 | 33,000.00 |
| 30/04/2025 | 57021 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 86945 | 0.00 | 41,000.00 |
| 30/04/2025 | 57022 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO | 0.00 | 391,000.00 |
| 30/04/2025 | 57023 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2025 | 57025 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. REC 36478 | 0.00 | 171,028.00 |
| 30/04/2025 | 57026 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS CANTALICIO ESPINOLA REC 24819 | 0.00 | 145,000.00 |
| 30/04/2025 | 57043 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2025 | 57047 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/04/2025 | 57048 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/05/2025 | 57064 | DMERCADO | PAGO GASTO | PUMA CALLE 2 FAC 6966 30/04 | 0.00 | 70,000.00 |
| 02/05/2025 | 57068 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 13,874,849.00 |
| 02/05/2025 | 57071 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA 680551 30/04 | 0.00 | 18,000.00 |
| 02/05/2025 | 57073 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 119940 30/04 | 0.00 | 18,000.00 |
| 02/05/2025 | 57074 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO ANDREA 30/04 | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 02/05/2025 | 57076 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC2581 | 0.00 | 30,000.00 |
| 02/05/2025 | 57077 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC2581 | 0.00 | 30,000.00 |
| 02/05/2025 | 57081 | DMERCADO | PAGO GASTO | AUTOSERVICE 1 DE MAYO FAC 1543 30/04 | 0.00 | 80,000.00 |
| 02/05/2025 | 57084 | JOAO | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -50,885,480.00 |
| 02/05/2025 | 57085 | JOAO | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -15,066,643.00 |
| 02/05/2025 | 57086 | JOAO | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -8,090,074.00 |
| 02/05/2025 | 57087 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 21,808,029.00 |
| 02/05/2025 | 57088 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,457,223.00 |
| 02/05/2025 | 57089 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,467,152.00 |
| 03/05/2025 | 57106 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO A PEDRO METZEN | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 06/05/2025 | 57175 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2025 | 57179 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2025 | 57180 | DMERCADO | PAGO GASTO | BILLIE PENNER T. FAC 10851/ CARRITO | 0.00 | 530,000.00 |
| 06/05/2025 | 57181 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAFAEL VERA C. FAC 17216/CARRITO | 0.00 | 160,000.00 |
| 06/05/2025 | 57182 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/05/2025 | 57183 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/05/2025 | 57185 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 5,891,425.00 |
| 08/05/2025 | 57192 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 597840 FECHA 17/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 08/05/2025 | 57193 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 1164544 17/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 08/05/2025 | 57195 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2671 07/05 | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/05/2025 | 57196 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA SA FAC 2683 | 0.00 | 30,000.00 |
| 09/05/2025 | 57255 | DMERCADO | PAGO GASTO | ANTONI FURMANN FAC 4147 07/05 GEUVANI | 0.00 | 41,000.00 |
| 09/05/2025 | 57256 | DMERCADO | PAGO GASTO | FLAVIO MIGUEL THOMAS FAC 65273 08/05 GEUVANI | 0.00 | 160,000.00 |
| 09/05/2025 | 57257 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAPILLON S.A. FAC 2312 08/05 GEUVANI | 0.00 | 400,000.00 |
| 09/05/2025 | 57258 | DMERCADO | PAGO GASTO | ZULIA S.A. FAC 23428 27/05 DONACIÓN | 0.00 | 1,900,000.00 |
| 09/05/2025 | 57259 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELINO BARRETO LARES FAC 7941 08/05 | 0.00 | 30,000.00 |
| 09/05/2025 | 57269 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEMIC S.A. FAC 9210 08/05 | 0.00 | 42,000.00 |
| 09/05/2025 | 57270 | DMERCADO | PAGO GASTO | JESUS CABRERA B. FAC 1926 07/05 P/CARRITO | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 09/05/2025 | 57271 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARIA A. ROMERO FAC 7173 07/05 P/CARRITO | 0.00 | 17,800.00 |
| 09/05/2025 | 57272 | DMERCADO | PAGO GASTO | BILLIE PENNER FAC 10901 07/05 P/CARRITO | 0.00 | 24,950.00 |
| 09/05/2025 | 57273 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCOS ESPINOLA R. FAC 322 07/05 P/ CRRITO | 0.00 | 120,000.00 |
| 10/05/2025 | 57275 | DMERCADO | PAGO GASTO | CARLOS RICHARD RODAS M.FAC 7632 09/05 P/CARRITO | 0.00 | 100,000.00 |
| 10/05/2025 | 57276 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 989941 09/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 10/05/2025 | 57277 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 1134769 09/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 10/05/2025 | 57278 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2709 09/05 | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/05/2025 | 57279 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2710 09/05 | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/05/2025 | 57280 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNUCIPALIDAD JMF. 168373 09/05 | 0.00 | 25,000.00 |
| 10/05/2025 | 57281 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNUCIPALIDAD JMF. 168374 09/05 | 0.00 | 25,000.00 |
| 10/05/2025 | 57284 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/05/2025 | 58289 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 16912 10/05/2025 | 0.00 | 120,000.00 |
| 12/05/2025 | 58290 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD FAC 87401 | 0.00 | 40,000.00 |
| 12/05/2025 | 58291 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 52874 | 0.00 | 62,700.00 |
| 12/05/2025 | 58294 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 11706 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13/05/2025 | 58303 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 535655 | 0.00 | 22,450.00 |
| 13/05/2025 | 58304 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 20669 | 0.00 | 25,000.00 |
| 13/05/2025 | 58306 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,484,629.00 |
| 14/05/2025 | 58308 | DMERCADO | PAGO GASTO | RUTH PAOLA SAMUDIO N. FAC 90 13/05 | 0.00 | 300,000.00 |
| 14/05/2025 | 58312 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2025 | 58324 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/05/2025 | 58326 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 535835 14/05 | 0.00 | 12,500.00 |
| 16/05/2025 | 58327 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 2734 | 0.00 | 30,000.00 |
| 19/05/2025 | 58333 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 17200 16/05/25 | 0.00 | 891,875.00 |
| 19/05/2025 | 58334 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIDIA SOSA FAC 330 09/05/25 | 0.00 | 100,000.00 |
| 19/05/2025 | 58336 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/05/2025 | 58338 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA FAC 2741 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 20/05/2025 | 58357 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2025 | 58359 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/05/2025 | 58366 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/05/2025 | 58376 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/05/2025 | 58379 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/05/2025 | 58398 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2025 | 58402 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,177,380.00 |
| 23/05/2025 | 58403 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,890,495.00 |
| 23/05/2025 | 58404 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 23/05/2025 | 58422 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2025 | 58426 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2025 | 58434 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/05/2025 | 58441 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 537102 | 0.00 | 45,000.00 |
| 24/05/2025 | 58442 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIENSA FAC 2910 RETIRO DE ENCOMIENDA | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/05/2025 | 58443 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIG VELOZ S.A. FAC 12551 24/05 | 0.00 | 30,000.00 |
| 26/05/2025 | 58452 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 87971 | 0.00 | 31,000.00 |
| 26/05/2025 | 58453 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 50087 | 0.00 | 27,300.00 |
| 26/05/2025 | 58454 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. AGRICOLA DE P. SOMMERFELD LTDA FAC 14708 | 0.00 | 105,500.00 |
| 26/05/2025 | 58457 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 672888 | 0.00 | 18,000.00 |
| 26/05/2025 | 58458 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 71788 | 0.00 | 18,000.00 |
| 28/05/2025 | 58465 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2025 | 58466 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2025 | 58471 | DMERCADO | PAGO GASTO | VGONCALVES PIAN, DYONARA NICOLI FAC 24324 27/05 | 0.00 | 120,000.00 |
| 28/05/2025 | 58472 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 705422 27/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 28/05/2025 | 58473 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 873626 27/05 | 0.00 | 18,000.00 |
| 28/05/2025 | 58474 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 22625 | 0.00 | 630,041.00 |
| 28/05/2025 | 58476 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/05/2025 | 58480 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET FAC 12311 23/05 | 0.00 | 175,000.00 |
| 28/05/2025 | 58487 | JOAO | ANULACION ASIENTO 58474 | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 22625 | 0.00 | -630,041.00 |
| 28/05/2025 | 58496 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 22625 | 0.00 | 63,041.00 |
| 28/05/2025 | 58497 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ S.A. FAC 12850 | 0.00 | 50,000.00 |
| 29/05/2025 | 59504 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2025 | 59522 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 3100 | 0.00 | 30,000.00 |
| 29/05/2025 | 59523 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 537733 | 0.00 | 30,500.00 |
| 29/05/2025 | 59542 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/05/2025 | 59544 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS ALBERTO OZUNA ORTIZ FAC 738 | 0.00 | 57,000.00 |
| 30/05/2025 | 59545 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/05/2025 | 59581 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAQUEL SILVERO DE GOMEZ FAC 10588 | 0.00 | 150,000.00 |
| 31/05/2025 | 59606 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59622 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59624 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59625 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59626 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59630 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 02/06/2025 | 59636 | DMERCADO | PAGO GASTO | QUIMIC BRILLO FAC 11556 | 0.00 | 57,000.00 |
| 02/06/2025 | 59637 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2025 | 59647 | DMERCADO | PAGO GASTO | RAQUEL SILGUERA DE GOMEZ FAC 10600 | 0.00 | 185,000.00 |
| 03/06/2025 | 59648 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,322,000.00 |
| 03/06/2025 | 59651 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 7078 14/05 DAVID | 0.00 | 490,395.00 |
| 03/06/2025 | 59652 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 48303 14/05 DAVID | 0.00 | 294,700.00 |
| 03/06/2025 | 59653 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 17559 23/05 GEUVANI | 0.00 | 193,425.00 |
| 03/06/2025 | 59654 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 49279 23/05 GEUVANI | 0.00 | 320,450.00 |
| 03/06/2025 | 59655 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 50597 30/05 GEUVANI | 0.00 | 461,000.00 |
| 03/06/2025 | 59656 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 50344 28/05 GEUVANI | 0.00 | 179,300.00 |
| 03/06/2025 | 59657 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAN S.A 30/05 GEUVANI | 0.00 | 127,950.00 |
| 03/06/2025 | 59658 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 13722 FEC 02/06 | 0.00 | 186,400.00 |
| 03/06/2025 | 59659 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 03/06/2025 | 59661 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA S.A. FAC 3415 | 0.00 | 30,000.00 |
| 03/06/2025 | 59664 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. COL. UNIDAS FAC 63433 08/05 JOAO | 0.00 | 150,000.00 |
| 04/06/2025 | 59679 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO A TIGO | 0.00 | 391,000.00 |
| 04/06/2025 | 59680 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIZ G FERNANDEZ FAC 16114 PRE DIA DE CAMPO | 0.00 | 93,000.00 |
| 04/06/2025 | 59681 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 SA FAC 113818 | 0.00 | 72,950.00 |
| 04/06/2025 | 59682 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD FAC 88355 | 0.00 | 30,000.00 |
| 04/06/2025 | 59683 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 SA FAC 2188 LIBRERIA | 0.00 | 56,700.00 |
| 04/06/2025 | 59686 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MARETE FAC 8516 19/05 REC. G. JOAO | 0.00 | 200,000.00 |
| 04/06/2025 | 59687 | DMERCADO | PAGO GASTO | PETRO MARETE FAC 9068 27/05 REC. G. JOAO | 0.00 | 200,000.00 |
| 05/06/2025 | 59698 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARCELINO BARRETO FAC 36654 04/06 | 0.00 | 30,000.00 |
| 06/06/2025 | 59704 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59705 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59711 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59716 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59720 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59722 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/06/2025 | 59726 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 1031634 | 0.00 | 18,000.00 |
| 07/06/2025 | 59731 | DMERCADO | PAGO GASTO | CLAUDIO ROBERTO FISS FAC 62812 | 0.00 | 23,000.00 |
| 09/06/2025 | 60733 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 18388 07/06 | 0.00 | 120,000.00 |
| 09/06/2025 | 60735 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA SA FAC 3508 | 0.00 | 30,000.00 |
| 10/06/2025 | 61738 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 80047 | 0.00 | 383,200.00 |
| 10/06/2025 | 61739 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 88611 | 0.00 | 41,000.00 |
| 10/06/2025 | 61740 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA FAC 56588 | 0.00 | 54,000.00 |
| 10/06/2025 | 61741 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 10/06/2025 | 61742 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP YGUAZU FAC 111248 09/06 | 0.00 | 70,800.00 |
| 10/06/2025 | 61743 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 3270 | 0.00 | 42,000.00 |
| 10/06/2025 | 61744 | DMERCADO | PAGO GASTO | JOSE MAUEL BAEZ FAC 60 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 13/06/2025 | 61755 | DMERCADO | PAGO GASTO | GRAFICA SAN LUIS FAC 58806 11/06 | 0.00 | 390,000.00 |
| 13/06/2025 | 61757 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 13/06/2025 | 61759 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 538899 06/06 | 0.00 | 15,000.00 |
| 13/06/2025 | 61760 | DMERCADO | PAGO GASTO | FISS ALFF, CLEOMIR SILVESTRE FAC 121027 | 0.00 | 258,500.00 |
| 17/06/2025 | 61768 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERC9 FAC117280 | 0.00 | 116,200.00 |
| 17/06/2025 | 61769 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H FAC 88891 | 0.00 | 46,000.00 |
| 18/06/2025 | 61774 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA SA FAC 3596 | 0.00 | 30,000.00 |
| 18/06/2025 | 61775 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS GULLIERMO FERNANDEZ FAC 16407 | 0.00 | 13,000.00 |
| 18/06/2025 | 61777 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONARA N GOLCALVES PIAN FAC 24677 | 0.00 | 90,000.00 |
| 18/06/2025 | 61778 | DMERCADO | PAGO GASTO | ISIDRO BRITEZ GARCETE FAC 5880 | 0.00 | 240,000.00 |
| 18/06/2025 | 61779 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS G. FERNANDEZ FAC 16428 | 0.00 | 53,000.00 |
| 19/06/2025 | 61782 | DMERCADO | PAGO GASTO | FISS ALFF, CLEOMIR SILVESTRE FAC 121273 SUBARU | 0.00 | 50,000.00 |
| 20/06/2025 | 61788 | DMERCADO | PAGO GASTO | CATALINO KARAJALLO FAC 38 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21/06/2025 | 62789 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 540843 | 0.00 | 141,500.00 |
| 23/06/2025 | 62792 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/06/2025 | 62800 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/06/2025 | 62809 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENER E HIJOS FAC 540950 23/06 | 0.00 | 158,500.00 |
| 25/06/2025 | 62810 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENER E HIJOS FAC 541210 24/06 | 0.00 | 22,500.00 |
| 25/06/2025 | 62811 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENER E HIJOS FAC 541112 24/06 | 0.00 | 30,000.00 |
| 25/06/2025 | 62812 | DMERCADO | PAGO GASTO | SCHROEDER Y CIA S.A. FAC 11386 24/06 | 0.00 | 56,000.00 |
| 26/06/2025 | 62813 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGUEDA GLADYS ESPINOLA FAC 10001 20/06 | 0.00 | 90,000.00 |
| 26/06/2025 | 62814 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 3085 23/06 | 0.00 | 91,000.00 |
| 26/06/2025 | 62815 | DMERCADO | PAGO GASTO | KARL D. EICHORN FAC 516 25/06 | 0.00 | 75,000.00 |
| 26/06/2025 | 62816 | DMERCADO | PAGO GASTO | NILSON D. ARCARI DEISS FAC 38511 25/06 | 0.00 | 74,000.00 |
| 26/06/2025 | 62817 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS C. ESPINOLA FAC 26771 25/06 | 0.00 | 6,500.00 |
| 26/06/2025 | 62818 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS G. FERNANDEZ BENITEZ FAC 16553 | 0.00 | 13,000.00 |
| 26/06/2025 | 62819 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 541444 | 0.00 | 30,800.00 |
| 27/06/2025 | 62822 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET S.A. FAC 13511 FECHA 25/06 | 0.00 | 175,000.00 |
| 30/06/2025 | 62844 | DMERCADO | PAGO GASTO | SCHROEDER Y CIA SA FAC 11435 23/06 | 0.00 | 23,000.00 |
| 30/06/2025 | 62845 | DMERCADO | PAGO GASTO | GUILLERMO R. DOMINGUEZ FAC 12976 24/06 | 0.00 | 133,000.00 |
| 30/06/2025 | 62846 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/06/2025 | 62848 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171554 | 0.00 | 420,000.00 |
| 30/06/2025 | 62849 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171555 | 0.00 | 180,000.00 |
| 30/06/2025 | 62850 | DMERCADO | PAGO GASTO | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171556 | 0.00 | 420,000.00 |
| 30/06/2025 | 62860 | DMERCADO | PAGO GASTO | JOSE I. PAIVA CENTURION FAC 247 28/06 | 0.00 | 460,000.00 |
| 30/06/2025 | 62881 | DMERCADO | PAGO GASTO | DAISY CAROLINA SILGUERO FAC 2279 | 0.00 | 400,000.00 |
| 30/06/2025 | 62882 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO ANDREA | 0.00 | 1,322,161.00 |
| 01/07/2025 | 63880 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24757 23/06 | 0.00 | 163,000.00 |
| 01/07/2025 | 63881 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24769 24/06 | 0.00 | 94,500.00 |
| 01/07/2025 | 63882 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24782 26/06 | 0.00 | 160,000.00 |
| 01/07/2025 | 63883 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24904 30/06 | 0.00 | 420,000.00 |
| 01/07/2025 | 63884 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24906 30/06 | 0.00 | 70,000.00 |
| 01/07/2025 | 63885 | DMERCADO | PAGO GASTO | DANIEL BUHLER FAC 1623 24/06 | 0.00 | 200,000.00 |
| 01/07/2025 | 63886 | DMERCADO | PAGO GASTO | BIGGIE S.A. FAC 25197 25/06 | 0.00 | 301,000.00 |
| 01/07/2025 | 63894 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/07/2025 | 63900 | DMERCADO | PAGO GASTO | PAGO SALARIO PEDRO | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 02/07/2025 | 63907 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 19584 01/07 | 0.00 | 120,000.00 |
| 02/07/2025 | 63908 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 SA FAC 162892 01/07 | 0.00 | 248,400.00 |
| 02/07/2025 | 63909 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 54952 01/07 | 0.00 | 54,000.00 |
| 02/07/2025 | 63917 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 77039 01/07 | 0.00 | 79,350.00 |
| 02/07/2025 | 63918 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALDO A SIVERO ORTELLADO FAC 11817 01/07 | 0.00 | 55,000.00 |
| 02/07/2025 | 63919 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 89495 01/07 | 0.00 | 24,000.00 |
| 02/07/2025 | 63929 | DMERCADO | PAGO GASTO | PLAN CORPORATIVO | 0.00 | 391,000.00 |
| 02/07/2025 | 63930 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS C. ESPINOLA MEDINA REC 25112 | 0.00 | 997,500.00 |
| 02/07/2025 | 63937 | DMERCADO | PAGO GASTO | RIGOBERTO GONZALES MANN FAC 3211 | 0.00 | 300,000.00 |
| 03/07/2025 | 63945 | DMERCADO | PAGO GASTO | FELIX S. VAZQUEZ FAC 234 PREP/ DE SUELO YGUAZU | 0.00 | 900,000.00 |
| 03/07/2025 | 63948 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/07/2025 | 63996 | DMERCADO | PAGO GASTO | SAMUEL SOSA FAC 1972 | 0.00 | 400,000.00 |
| 09/07/2025 | 64008 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD FAC 89810 | 0.00 | 42,000.00 |
| 09/07/2025 | 64009 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 165014 | 0.00 | 141,355.00 |
| 10/07/2025 | 64023 | DMERCADO | PAGO GASTO | SEM AGRO SA FAC 17200 | 0.00 | 100,000.00 |
| 11/07/2025 | 64031 | DMERCADO | PAGO GASTO | DIGIPRINT C9 SRL FAC 32786 04/06/25 | 0.00 | 127,500.00 |
| 11/07/2025 | 64034 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALBERTO GOMEZ FAC 451 S10 | 0.00 | 270,000.00 |
| 11/07/2025 | 64035 | DMERCADO | PAGO GASTO | SERGIO J. SEGOVIA AGUILAR FAC 12 GRUA | 0.00 | 400,000.00 |
| 11/07/2025 | 64036 | DMERCADO | PAGO GASTO | RODRIGO BARRIOS ARCE FAC 429 10/07 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 12/07/2025 | 64037 | DMERCADO | PAGO GASTO | OSORIO CALLE 2 09/07 | 0.00 | 335,000.00 |
| 14/07/2025 | 64039 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2025 | 64047 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 14/07/2025 | 64049 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP.SOMMERFELD FAC 1044 24/06 | 0.00 | 96,000.00 |
| 14/07/2025 | 64050 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 1565 27/06 | 0.00 | 46,000.00 |
| 16/07/2025 | 64063 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 103603 15/07 | 0.00 | 52,750.00 |
| 16/07/2025 | 64065 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 544505 | 0.00 | 300,000.00 |
| 17/07/2025 | 65071 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 544565 | 0.00 | 148,500.00 |
| 17/07/2025 | 65078 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS SA FAC 544619 | 0.00 | 115,300.00 |
| 18/07/2025 | 65084 | DMERCADO | PAGO GASTO | JUAN E. VALDEZ FAC 42274 | 0.00 | 10,000.00 |
| 18/07/2025 | 65085 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 544776 JESKY | 0.00 | 125,400.00 |
| 19/07/2025 | 65093 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2025 | 65094 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2025 | 65095 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 19/07/2025 | 65096 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/07/2025 | 65106 | DMERCADO | PAGO GASTO | CRISTIAN A. OSORIO BENITEZ FAC 6342 19/07 | 0.00 | 40,000.00 |
| 22/07/2025 | 65107 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20553 19/07 | 0.00 | 442,815.00 |
| 22/07/2025 | 65108 | DMERCADO | PAGO GASTO | CARNES C9 SRL FAC 14829 19/07 | 0.00 | 33,110.00 |
| 22/07/2025 | 65109 | DMERCADO | PAGO GASTO | CARNES C9 SRL FAC 14829 19/09 | 0.00 | 33,110.00 |
| 22/07/2025 | 65110 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 125044 21/07 | 0.00 | 117,950.00 |
| 22/07/2025 | 65111 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 57490 21/07 | 0.00 | 54,000.00 |
| 22/07/2025 | 65113 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENER E HIJOS FAC 545192 21/07 | 0.00 | 5,900.00 |
| 22/07/2025 | 65117 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/07/2025 | 65127 | DMERCADO | PAGO GASTO | GMARIA E. GONZALEZ MARTINEZ FAC 3767 | 0.00 | 350,000.00 |
| 23/07/2025 | 65132 | DMERCADO | PAGO GASTO | JUAN E. VALDEZ FAC 42413 | 0.00 | 20,000.00 |
| 23/07/2025 | 65133 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS SA FAC 545344 | 0.00 | 2,450.00 |
| 24/07/2025 | 65138 | DMERCADO | PAGO GASTO | PATRIK F. MACIEL FAC 13339 23/07 | 0.00 | 67,550.00 |
| 24/07/2025 | 65139 | DMERCADO | PAGO GASTO | MAURI LUIZ GIZUNIN FAC 7902 23/07 | 0.00 | 503,000.00 |
| 24/07/2025 | 65144 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/07/2025 | 65145 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/07/2025 | 65147 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 922,979.85 |
| 24/07/2025 | 65150 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 62206 23/07 | 0.00 | 31,000.00 |
| 24/07/2025 | 65151 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 24/07/2025 | 65154 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 57746 23/07 | 0.00 | 250,500.00 |
| 24/07/2025 | 65155 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20760 23/07 | 0.00 | 142,875.00 |
| 24/07/2025 | 65156 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONCALVES FAC 11 18/07 | 0.00 | 61,000.00 |
| 24/07/2025 | 65157 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA N GONCALVES FAC 121 | 0.00 | 70,000.00 |
| 24/07/2025 | 65159 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 15226/ PARA CAMARO | 0.00 | 224,500.00 |
| 25/07/2025 | 65162 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20915 | 0.00 | 120,000.00 |
| 25/07/2025 | 65163 | DMERCADO | PAGO GASTO | MASTERNET SA FAC 14732 | 0.00 | 175,000.00 |
| 25/07/2025 | 65166 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 6,104,810.40 |
| 25/07/2025 | 65167 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,419,077.90 |
| 25/07/2025 | 65168 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 2,200,951.95 |
| 25/07/2025 | 65169 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 46,552.65 |
| 25/07/2025 | 65171 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 850039 | 0.00 | 19,000.00 |
| 25/07/2025 | 65172 | DMERCADO | PAGO GASTO | TAPE PORA FAC 763500 | 0.00 | 19,000.00 |
| 25/07/2025 | 65177 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 25/07/2025 | 65179 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/07/2025 | 65182 | DMERCADO | PAGO GASTO | DYONORA NICOLI GONCALVES FAC 128 25/07 | 0.00 | 10,000.00 |
| 28/07/2025 | 65186 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/07/2025 | 65187 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/07/2025 | 65189 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/07/2025 | 65190 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/07/2025 | 65192 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 S.A. FAC 126785 | 0.00 | 32,800.00 |
| 29/07/2025 | 65197 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2025 | 65200 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2025 | 65208 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2025 | 65212 | DMERCADO | PAGO GASTO | MADEK DECO Y HOGAR S.A. REC 25437 | 0.00 | 36,382.00 |
| 29/07/2025 | 65219 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2025 | 65232 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20455 18/07 G/CON CLIENTE | 0.00 | 388,775.00 |
| 30/07/2025 | 65233 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20455 18/07 G/CON CLIENTE | 0.00 | 6,000.00 |
| 30/07/2025 | 65234 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND S.A. FAC 20763 23/07 | 0.00 | 365,825.00 |
| 30/07/2025 | 65235 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 106144 | 0.00 | 82,500.00 |
| 30/07/2025 | 65236 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 106146 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30/07/2025 | 65237 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2025 | 65242 | DMERCADO | PAGO GASTO | LUIS CANTALICIO ESPINOLA RECIBO 25548 | 0.00 | 120,000.00 |
| 30/07/2025 | 65243 | DMERCADO | PAGO GASTO | FRANCHESCO CUBILLA FAC 145 | 0.00 | 80,000.00 |
| 30/07/2025 | 65244 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2025 | 65248 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO ANDREA | 0.00 | 1,370,000.00 |
| 01/08/2025 | 65266 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 21270 31/07 | 0.00 | 304,290.00 |
| 01/08/2025 | 65267 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 59005 31/07 | 0.00 | 76,150.00 |
| 01/08/2025 | 65272 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2025 | 65274 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2025 | 65276 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/08/2025 | 65280 | DMERCADO | PAGO GASTO | SALARIO PEDRO | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 04/08/2025 | 65348 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2025 | 65393 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2025 | 65397 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2025 | 65401 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2025 | 65403 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 FAC 174170 | 0.00 | 146,200.00 |
| 04/08/2025 | 65404 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 15548 | 0.00 | 233,500.00 |
| 04/08/2025 | 65405 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65412 | DMERCADO | PAGO GASTO | MOTO PLUS C9 SA FAC 132176 04/08 | 0.00 | 220,000.00 |
| 05/08/2025 | 65413 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 90961 04/08 | 0.00 | 46,000.00 |
| 05/08/2025 | 65414 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIGO | 0.00 | 411,000.00 |
| 05/08/2025 | 65418 | DMERCADO | PAGO GASTO | DIONORA NICOLI GONCALVEZ FAC 365 | 0.00 | 52,000.00 |
| 05/08/2025 | 65419 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE SA FAC 20998 | 0.00 | 165,000.00 |
| 05/08/2025 | 65420 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUKAO S.A. FAC 39220 | 0.00 | 18,000.00 |
| 05/08/2025 | 65451 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65453 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65454 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65456 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65457 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65458 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65459 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65461 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2025 | 65462 | DMERCADO | PAGO GASTO | CORNELIO BOGARIN R FAC 257 | 0.00 | 600,000.00 |
| 06/08/2025 | 65471 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2025 | 65474 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUKAO SA FAC 39325 | 0.00 | 108,000.00 |
| 06/08/2025 | 65475 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 20499 | 0.00 | 75,940.00 |
| 06/08/2025 | 65476 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS SA FAC 547414 | 0.00 | 35,100.00 |
| 06/08/2025 | 65477 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2025 | 65479 | DMERCADO | PAGO GASTO | GIGA VELOZ SA FAC 15224 03/07 | 0.00 | 200,000.00 |
| 06/08/2025 | 65484 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2025 | 65490 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
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| 07/08/2025 | 65494 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 07/08/2025 | 65495 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2025 | 65500 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2025 | 65501 | DMERCADO | PAGO GASTO | RETENCIÓN COOP BERGTHAL | 0.00 | 4,432,989.00 |
| 08/08/2025 | 65502 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/2025 | 65505 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPER C9 SA FAC 3147 | 0.00 | 465,700.00 |
| 11/08/2025 | 65522 | DMERCADO | PAGO GASTO | PENNER E HIJOS FAC 547952 09/08 | 0.00 | 49,500.00 |
| 11/08/2025 | 65527 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA FRIESEN SA FAC 20746 09/08 | 0.00 | 32,000.00 |
| 11/08/2025 | 65528 | DMERCADO | PAGO GASTO | DM SRL FAC 245989 09/08 | 0.00 | 29,000.00 |
| 11/08/2025 | 65538 | DMERCADO | PAGO GASTO | PEAJE IRUÑA IDA Y VUELTA | 0.00 | 10,000.00 |
| 11/08/2025 | 65540 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALDO A. SIVERO ORTELLADO FAC 12539 | 0.00 | 70,000.00 |
| 11/08/2025 | 65546 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2025 | 65551 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 15738 | 0.00 | 156,000.00 |
| 11/08/2025 | 65552 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD H. FAC 91295 | 0.00 | 31,000.00 |
| 11/08/2025 | 65553 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP. SOMMERFELD LTDA FAC 68421 | 0.00 | 44,000.00 |
| 11/08/2025 | 65555 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2025 | 65591 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2025 | 65593 | DMERCADO | PAGO GASTO | AGROINDUSTRIAL COLONIAL SA FAC 30159 | 0.00 | 478,500.00 |
| 13/08/2025 | 65595 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA SAN IGNACIO FAC 7058 12/08 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13/08/2025 | 65599 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA SA FAC 4624 12/08 | 0.00 | 30,000.00 |
| 14/08/2025 | 65633 | DMERCADO | PAGO GASTO | FREDY A. GONZALEZ FAC 52009 13/08 | 0.00 | 70,000.00 |
| 14/08/2025 | 65634 | DMERCADO | PAGO GASTO | RUBEN NUÑEZ FAC 625 P. PARCIAL EFECTIVO REP. JESK | 0.00 | 560,000.00 |
| 14/08/2025 | 65646 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRUCK SERVICE SA FAC 21331 GOMERIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 143,000.00 |
| 16/08/2025 | 65665 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2025 | 65667 | DMERCADO | PAGO GASTO | HILDEBRAND SA FAC 22145 14/06 | 0.00 | 120,000.00 |
| 18/08/2025 | 65672 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2025 | 65674 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2025 | 65675 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2025 | 65680 | DMERCADO | PAGO GASTO | LIDIA SOSA CABRERA FAC 356 LAVADO S10 | 0.00 | 40,000.00 |
| 18/08/2025 | 65682 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2025 | 65686 | DMERCADO | PAGO GASTO | ALBERT HILDEBRAND FAC 15214 | 0.00 | 50,000.00 |
| 18/08/2025 | 65689 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 3,502,992.60 |
| 19/08/2025 | 65691 | DMERCADO | PAGO GASTO | MARIA ROSALBA ESTIGARRIBIA FAC 4066 | 0.00 | 52,000.00 |
| 19/08/2025 | 65692 | DMERCADO | PAGO GASTO | VILSON DAIR BIELENKI FAC 1264 08/08 | 0.00 | 500,000.00 |
| 20/08/2025 | 65713 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2025 | 65732 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2025 | 65733 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2025 | 65747 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2025 | 65752 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2025 | 65753 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2025 | 65754 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 21/08/2025 | 65755 | DMERCADO | PAGO GASTO | OSCAR MARTINEZ 20/08 | 0.00 | 165,000.00 |
| 22/08/2025 | 65757 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 22/08/2025 | 65770 | DMERCADO | PAGO GASTO | SANGYO SRL FAC 23332 20/08 | 0.00 | 17,150.00 |
| 22/08/2025 | 65771 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 91740 21/07 | 0.00 | 24,000.00 |
| 22/08/2025 | 65772 | DMERCADO | PAGO GASTO | LA GERMANIA SRL FAC 82177 21/08 | 0.00 | 60,000.00 |
| 22/08/2025 | 65773 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 S.A FAC 134144 21/08 | 0.00 | 93,850.00 |
| 22/08/2025 | 65774 | DMERCADO | PAGO GASTO | TRANS KRILOW SRL FAC 33634 | 0.00 | 45,000.00 |
| 23/08/2025 | 65794 | DMERCADO | PAGO GASTO | COMPAÑIA SAN IGNACIO FAC 7922 22/08 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23/08/2025 | 65795 | DMERCADO | PAGO GASTO | BAG SA FAC 143914 22/08 SUBARU | 0.00 | 31,000.00 |
| 26/08/2025 | 65849 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 26/08/2025 | 65862 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2025 | 65872 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2025 | 65879 | DMERCADO | PAGO GASTO | CATALINA CARLOTA DOS SANTOS FAC 58024 26/08 | 0.00 | 310,000.00 |
| 27/08/2025 | 65895 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 1,668,878.55 |
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| 27/08/2025 | 65898 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 137,319.00 |
| 28/08/2025 | 65904 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 28/08/2025 | 65921 | DMERCADO | PAGO GASTO | TIEMSA SA FAC 4735 27/08 | 0.00 | 30,000.00 |
| 28/08/2025 | 65922 | DMERCADO | PAGO GASTO | SUPERMERCADO C9 FAC 135836 28/08 | 0.00 | 140,100.00 |
| 28/08/2025 | 65923 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 57745 27/08 | 0.00 | 135,000.00 |
| 28/08/2025 | 65924 | DMERCADO | PAGO GASTO | BOBBY NEUFELD FAC 92016 27/08 | 0.00 | 24,000.00 |
| 28/08/2025 | 65925 | DMERCADO | PAGO GASTO | COOP SOMMERFELD FAC 84074 27/08 | 0.00 | 66,050.00 |
| 29/08/2025 | 65949 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 30/08/2025 | 65954 | DMERCADO | PAGO GASTO | MULTIENVIOS SA FAC 970 28/08 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30/08/2025 | 65955 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2025 | 65959 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 14,386,428.75 |
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| 09/09/2025 | 67056 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 874,175.00 |
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| 29/10/2025 | 67455 | LOKAS | PAGO IVA | ANULACION RETENCION | 0.00 | -3,940,102.00 |
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| 14/11/2025 | 67604 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 67606 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 67607 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 67611 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 67781 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
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| 02/12/2025 | 67829 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 67830 | DMERCADO | PAGO IVA | RETENCION IVA P/COBRANZA | 0.00 | 4,689,374.00 |
| TOTAL G$ | 1,200,177,416.19 |